同學(xué)你好 是退的什么費(fèi)呢
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時(shí)直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4653.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅46.53 貸:銀行存款4700,這樣做可以嗎?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說(shuō)不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000,再做一筆無(wú)票收入,這樣做對(duì)嗎?
老師:我這個(gè)月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對(duì)不上,余額是對(duì)上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時(shí),借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無(wú)票收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無(wú)票收入,借:銀行存款300元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來(lái),銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對(duì)不上了。
老師,銷售發(fā)生的運(yùn)費(fèi),我們之前的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理做在了庫(kù)存商品的運(yùn)費(fèi)科目,也就是入了庫(kù)存的成本了,我覺(jué)得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費(fèi)用的運(yùn)輸費(fèi)吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費(fèi)用~運(yùn)輸費(fèi)6000元 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫(kù)存商品~運(yùn)費(fèi)會(huì)出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因?yàn)樯蟼€(gè)月他把庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
收到退的稅費(fèi),怎么做分錄?我直接沖減稅費(fèi)的話,比如,我計(jì)提1萬(wàn),我交了1萬(wàn),余額應(yīng)該是零了。但是,我又收到了5000的稅費(fèi),借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)5000,我應(yīng)交稅費(fèi),不就是余額為5000了嗎?這筆5000要怎么做?
老師,我是做生鮮的,因?yàn)槭卟朔N類太多了,采購(gòu)蔬菜我用的是用庫(kù)存商品,月底我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.用的庫(kù)存商品對(duì)嗎?但是實(shí)際的貨沒(méi)有賣完,種類太多了我沒(méi)有弄出庫(kù),要怎么做啊
答案(2)還有沒(méi)有更簡(jiǎn)單的說(shuō)法
老板差公司20萬(wàn)。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老師好!小公司就老板一個(gè)人一直沒(méi)交社保,過(guò)了9.1號(hào)是不是要強(qiáng)制交,前面的要補(bǔ)嗎
請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)對(duì)象是什么意思
老板差公司20萬(wàn)。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
老板差公司20萬(wàn)。這個(gè)怎么辦呢?還是只有等老板拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷嗎?老板一般只有餐飲票和加油票,就很難把張寫金額報(bào)銷完,那怎么辦呢
非上市公司投資分紅,用應(yīng)付利息還是應(yīng)付股利?
我們公司有一部分車間工人繳納社保,三險(xiǎn)總計(jì)900多,廠里補(bǔ)助300,其余個(gè)人承擔(dān),這樣合規(guī)嗎
老師公司收到銷售方給開的一張紅字發(fā)票(折讓發(fā)票)應(yīng)該怎么做賬?
比如說(shuō)是城建稅
那直接沖減就可以了
你沒(méi)懂我的意思。我計(jì)提了1萬(wàn),我交了也是1萬(wàn)。我應(yīng)交稅費(fèi)余額就是零了。我現(xiàn)在收到退回的稅,借銀行存款5000,貸應(yīng)交稅費(fèi)5000。我應(yīng)交稅費(fèi)的余額又有5000了。按理說(shuō),我都交完了,不應(yīng)該有余額了
借應(yīng)交稅費(fèi)? 貸稅金及附加 這樣
就是追加這一筆分錄就行了,對(duì)吧?
同學(xué)你好 對(duì)的 再做這個(gè)就可以
如果是增值稅,還要做一次什么分錄呢?
同學(xué)你好 增值稅的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入吧
是不是不用做進(jìn)去?增值稅好像,沒(méi)有計(jì)提吧?就是未交增值稅這個(gè)科目?
還有別的科目嗎
增值稅本來(lái)就不用計(jì)提的