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收到退的稅費,怎么做分錄?我直接沖減稅費的話,比如,我計提1萬,我交了1萬,余額應該是零了。但是,我又收到了5000的稅費,借銀行存款5000,貸應交稅費5000,我應交稅費,不就是余額為5000了嗎?這筆5000要怎么做?

2022-09-14 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-14 10:40

同學你好 是退的什么費呢

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快賬用戶8344 追問 2022-09-14 10:42

比如說是城建稅

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:45

那直接沖減就可以了

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快賬用戶8344 追問 2022-09-14 10:47

你沒懂我的意思。我計提了1萬,我交了也是1萬。我應交稅費余額就是零了。我現(xiàn)在收到退回的稅,借銀行存款5000,貸應交稅費5000。我應交稅費的余額又有5000了。按理說,我都交完了,不應該有余額了

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:50

借應交稅費? 貸稅金及附加 這樣

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快賬用戶8344 追問 2022-09-14 11:46

就是追加這一筆分錄就行了,對吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 11:50

同學你好 對的 再做這個就可以

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快賬用戶8344 追問 2022-09-14 13:35

如果是增值稅,還要做一次什么分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:38

同學你好 增值稅的計入營業(yè)外收入吧

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快賬用戶8344 追問 2022-09-14 13:39

是不是不用做進去?增值稅好像,沒有計提吧?就是未交增值稅這個科目?

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快賬用戶8344 追問 2022-09-14 13:40

還有別的科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-14 13:43

增值稅本來就不用計提的

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同學你好 是退的什么費呢
2022-09-14
借:銀行存款 借:管理費用 負數(shù)
2024-07-01
可以的,可以這么做的。
2021-12-03
,借:主營業(yè)務收入4950.5 應交稅費—應交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證), 這個不對 ,貸主營業(yè)務收入-4950.5 應交稅費—應交增值稅-49.5 貸:銀行存款5000 借銀行 300貸:主營業(yè)務收入297.03 應交稅費—應交增值稅2.97. 總的可以對上這個可以,這個可以,你紅字是全部開5000吧 可以
2020-09-08
您好,是的,您的理解非常正確。沖回5000,確認300。
2020-09-08
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