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老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000,再做一筆無(wú)票收入,這樣做對(duì)嗎?

2020-09-08 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 09:14

您好,是的,您的理解非常正確。沖回5000,確認(rèn)300。

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快賬用戶8157 追問 2020-09-08 09:16

老師:那這樣的話,我的科目余額匯總表的銀行存款本月借方發(fā)生額就是5300元,而我的銀行存款日記賬只收了一筆5000,支出了一筆4700,這兩個(gè)數(shù)就對(duì)不上了。

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齊紅老師 解答 2020-09-08 09:18

您好,您可以在沖回5000的時(shí)候分錄用借銀行存款-5000。

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齊紅老師 解答 2020-09-08 09:19

您好,或者您不調(diào)整貨幣資金5000。只調(diào)整差額4700。

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快賬用戶8157 追問 2020-09-08 09:19

老師我是手工賬,

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快賬用戶8157 追問 2020-09-08 09:20

老師:我的發(fā)票是全額作廢的。

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齊紅老師 解答 2020-09-08 09:21

您好,那您借應(yīng)收賬款-300貸銀行存款4700主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-4950.5應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)收賬款300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶8157 追問 2020-09-08 09:25

老師,我做的是手工賬,不能提現(xiàn)負(fù)的吧

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齊紅老師 解答 2020-09-08 09:30

您好,是可以負(fù)數(shù)的,您是先確認(rèn)收入再?zèng)_回。

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快賬用戶8157 追問 2020-09-08 09:40

老師,我的賬都登完了,才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)對(duì)不上,這兩個(gè)數(shù)是必須要對(duì)上嗎?余額都是對(duì)上的。

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齊紅老師 解答 2020-09-08 09:49

您好,最后能對(duì)上一致。否則以后容易遺忘。

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您好,是的,您的理解非常正確。沖回5000,確認(rèn)300。
2020-09-08
你好,這樣做是可以的哦
2020-08-25
同學(xué)你好 發(fā)票作廢的金額是4700么?
2020-09-07
,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證), 這個(gè)不對(duì) ,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-49.5 貸:銀行存款5000 借銀行 300貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97. 總的可以對(duì)上這個(gè)可以,這個(gè)可以,你紅字是全部開5000吧 可以
2020-09-08
你好,可以做無(wú)票收入的。
2020-08-24
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