您好,是的,您的理解非常正確。沖回5000,確認(rèn)300。
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說不要發(fā)票了,這300怎么做賬呢?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時(shí)直接,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4653.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅46.53 貸:銀行存款4700,這樣做可以嗎?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時(shí),⑴借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4653.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅46.53 貸:銀行存款4700,⑵把之前的分錄作廢,直接做一筆300元的無(wú)票收入分錄,這兩種哪一種最可取呢?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費(fèi)發(fā)票(銀行已收款),今天因?yàn)閷?duì)方私下和解了,退還對(duì)方4700元(備注的退代理費(fèi)),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對(duì)方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時(shí),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000,再做一筆無(wú)票收入,這樣做對(duì)嗎?
老師:我這個(gè)月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對(duì)不上,余額是對(duì)上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時(shí),借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無(wú)票收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無(wú)票收入,借:銀行存款300元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對(duì)不上了。
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老師:那這樣的話,我的科目余額匯總表的銀行存款本月借方發(fā)生額就是5300元,而我的銀行存款日記賬只收了一筆5000,支出了一筆4700,這兩個(gè)數(shù)就對(duì)不上了。
您好,您可以在沖回5000的時(shí)候分錄用借銀行存款-5000。
您好,或者您不調(diào)整貨幣資金5000。只調(diào)整差額4700。
老師我是手工賬,
老師:我的發(fā)票是全額作廢的。
您好,那您借應(yīng)收賬款-300貸銀行存款4700主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-4950.5應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。 借應(yīng)收賬款300貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師,我做的是手工賬,不能提現(xiàn)負(fù)的吧
您好,是可以負(fù)數(shù)的,您是先確認(rèn)收入再?zèng)_回。
老師,我的賬都登完了,才發(fā)現(xiàn)兩個(gè)數(shù)對(duì)不上,這兩個(gè)數(shù)是必須要對(duì)上嗎?余額都是對(duì)上的。
您好,最后能對(duì)上一致。否則以后容易遺忘。