你好,這樣做是可以的哦
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費發(fā)票(銀行已收款),今天因為對方私下和解了,退還對方4700元(備注的退代理費),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對方說不要發(fā)票了,這300怎么做賬呢?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費發(fā)票(銀行已收款),今天因為對方私下和解了,退還對方4700元(備注的退代理費),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時直接,借:主營業(yè)務(wù)收入4653.47 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅46.53 貸:銀行存款4700,這樣做可以嗎?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費發(fā)票(銀行已收款),今天因為對方私下和解了,退還對方4700元(備注的退代理費),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時,⑴借:主營業(yè)務(wù)收入4653.47 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅46.53 貸:銀行存款4700,⑵把之前的分錄作廢,直接做一筆300元的無票收入分錄,這兩種哪一種最可取呢?
老師:我們是律師事務(wù)所,前兩天開了一張5000元的代理費發(fā)票(銀行已收款),今天因為對方私下和解了,退還對方4700元(備注的退代理費),5000元的發(fā)票底聯(lián)已收回。銀行還有300元的差額,對方說不要發(fā)票了,我之前做的憑證,借:銀行存款5000,貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5,貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 發(fā)票作廢時,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000,再做一筆無票收入,這樣做對嗎?
老師:我這個月作廢了一張發(fā)票,導(dǎo)致月底余額匯總表的本期發(fā)生額和銀行日記賬的發(fā)生額對不上,余額是對上的。業(yè)務(wù)是這樣的,銀行收入5000元,開發(fā)票時,借:銀行存款5000 貸:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5;由于某種原因,退客戶4700元(銀行支付),5000元的發(fā)票全額作廢,剩余的300元做無票收入,借:主營業(yè)務(wù)收入4950.5 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅49.5 貸:銀行存款5000(紅沖之前的收入憑證),300元無票收入,借:銀行存款300元,貸:主營業(yè)務(wù)收入297.03 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅2.97.這樣一來,銀行日記賬的發(fā)生額,借方5000貸方4700余額300(根據(jù)銀行流水登記),科目匯總表發(fā)生額,借5000+300,貸5000,余額300(根據(jù)憑證登記),這樣發(fā)生額就對不上了。
老師 個體戶對公賬戶上的款可以直接轉(zhuǎn)到個人賬戶上嗎?因為支付貨款要個人賬上付
公司做展會,開的氣球美陳布置,攝影攝像服務(wù),計入什么科目
季度所得稅繳納時候,可以彌補以前年度虧損嗎
進項發(fā)票兩張數(shù)量對應(yīng)一張報關(guān)單這種情況不影響退稅吧
樸老師 我們跟供應(yīng)商采購商品的時候,供應(yīng)商會使用木托板把產(chǎn)品全部打包在木托板上,這樣做的目的第一是方便使用叉車把產(chǎn)品裝到貨車上,第二就是運輸回公司倉庫的時候可以多層疊高堆放所以很便捷 我們跟其他供應(yīng)商租借木托板都是租的時候是多少錢,退回木托板的時候就會退同樣的金額,但是現(xiàn)在有一個新的供應(yīng)商出現(xiàn)這個情況,舉例,我租的時候是100元但退的時候只退90元,有十元不能退,合約中并無說明為什么這樣退款,單純說就是這樣,請問這樣的話這個差額10元我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
你好 我報表上銷售金額是26000 應(yīng)交稅費是3380 我在電子稅務(wù)局填申報表 其中開票只開了887.81 交稅費是115.4 未開票是25112.19 應(yīng)交稅費是3264.58 3264.58+115.4=3379.98 稅費相差了0.02元 這個怎么操作
老師,我們母子公司簽了一個借款協(xié)議,支付的借款利息是否可以抵扣,需要繳納增值稅吧,按什么開具發(fā)票呢。
老師 我想問一下 金蝶軟件 反審核反結(jié)賬會有影響嗎
老師:4S店商品車1輛轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),會計分錄如何做?
老師,圖片中這道題選B還是D,麻煩給一下理由
這樣做300元沒有發(fā)票有影響嗎?
這個調(diào)增就可以的哦