?你好;? 這個要計算的;? 你如果 沒法確定進(jìn)項稅多少的話; 就 計算下? ?
老師? 一般納稅人采用簡易征收的企業(yè),無法抵扣進(jìn)項稅額,如果該企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票,是否需要發(fā)票認(rèn)證再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?還是可以不做認(rèn)證,直接按價稅合計金額直接進(jìn)入成本或者費用中?
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會計上做了進(jìn)項再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
你好老師,我想知道收了增值稅專票用于非應(yīng)稅項目做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,和直接收普通發(fā)票區(qū)別在哪里呢,就電費發(fā)票而言,如果不能抵扣,是不是還不如直接要普票入的費用多?
老師,外貿(mào)企業(yè),無內(nèi)銷業(yè)務(wù),除用于退稅的進(jìn)項發(fā)票外,其他的運費發(fā)票盡量取得普票,是這樣嗎?如果取得住宿費或者運費的專票,如何處理呢?是在賬上直接將價稅合計作為費用嗎?還是在抵扣勾選下選擇不抵扣勾選,賬上先做進(jìn)項,然后做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
老師,請問一下,增值稅銷項進(jìn)項的問題,我原來一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們?nèi)霂熘苯邮?37.2,相當(dāng)于后期入費用也是437.2,但是這個是專票,我們?nèi)霂旖痤~只能是386.9,后期入費用也是386.9,費用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進(jìn)項,那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進(jìn)項呢?
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
小規(guī)模納稅人建筑勞務(wù)公司 已預(yù)繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應(yīng)付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導(dǎo)致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務(wù),應(yīng)該如何做財務(wù)分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負(fù)責(zé)自己招進(jìn)來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負(fù)擔(dān)自己的部分。。 分完之后,需要做賬務(wù)處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù),匯算清繳收入是填勞務(wù)收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
請問老師這個會計分錄對嗎
嗯; 是的; 就這樣來做分錄的??
房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè),我們給建筑公司代交了這部分電費,到時候結(jié)算工程款的時候,我們房地產(chǎn)開發(fā)公司需要對建筑公司開具電費發(fā)票嗎?如果不這樣,那具體怎么操作呢老師?
你好;? ? ? ? 可以開; 但是你開票就得按13%報稅的;? ?
那這樣的話,是不是我們的電費進(jìn)項稅額就可以先做留抵退稅退回來,到最后結(jié)算的時候我們給建筑方開了發(fā)票再交呢?
?你好1;? 是的;? 你 有進(jìn)項稅; 那么你開票出去; 可以抵扣或者是留底部分退稅的??
你好老師,如果公司轉(zhuǎn)售水電,是不是也得申報增值稅,不申報不合理是嗎?
?你好 ;? ?是的; 也得 報增值稅的;? 開票就得報增值稅的?
好的感謝老師,明白了
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價?