你好,明細(xì)匯總金額,這個(gè)是開的發(fā)票清單嗎?
老師您好,請問,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,是專票和普票的合計(jì)不超10萬嗎?免增值稅的部分是普通發(fā)票合計(jì)的金額不包括專票的金額是嗎?謝謝
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅總是申報(bào)失敗,顯示“當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)是多少元(看不到)。當(dāng)期開具或者申請稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)是10000元+500元,然后有一個(gè)相差金額”。請問這是哪里需要改???謝謝!
你好老師,我想問一下22年小規(guī)模納稅人,自己開的專票3個(gè)點(diǎn),還想開普通發(fā)票,這個(gè)普通發(fā)票是按照免稅開具還是1個(gè)點(diǎn)開具呢,謝謝
老師好,收到小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票,票上的稅率顯示“免稅”,但明細(xì)匯總金額是含稅。請問這個(gè)對嗎?謝謝!
老師,請問一下小規(guī)模納稅人收入免稅,假如發(fā)票開的含稅金額是30000元,稅率沒顯示多少,這個(gè)收入要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
不是發(fā)票清單 ,就是我們內(nèi)部打的自己看的明細(xì),上面寫的含稅。但是發(fā)票上注明免稅,這有問題嗎?
你好,以發(fā)票為準(zhǔn),發(fā)票的這個(gè)是正確的。