你好,確認都是開具的普通發(fā)票(不是專票),而且屬于免稅范圍,出現比對不通過是系統(tǒng)問題??梢院雎赃M行申報,具體可咨詢專管員。

小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
小規(guī)模納稅人在報季度增值稅,出現比對錯誤:1.當期銷售額填報異常 當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計299193.74+8975.82元。相差金額308169.560000元 2 表稅 小規(guī)模納稅人表稅比對 提示 未比對 入庫稅款異常 入庫稅款異常
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅總是申報失敗,顯示“當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計是多少元(看不到)。當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計是10000元+500元,然后有一個相差金額”。請問這是哪里需要改?。恐x謝!
1 票表 增值稅專用發(fā)票銷售額比對規(guī)則 強制 ?不通過 當期銷售額填報異常 當期申報的專用發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03-692.12*1030.00*1.05元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票含稅金額合計-692.12692.12元。相差金額712.880000元 否
增值稅:申報數據不符合核心征管規(guī)則,請修改后重新填報當期申報的普通發(fā)票含稅銷售額合計0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元,當期開具或者申請稅務機關代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計40958.18+8.32+0.00元。相差金額40966.500000元當期銷售額填報異常
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當地政府規(guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
對的,是普通發(fā)票,每季度收入小于45萬,免增值稅的
那可以直接忽略,強制申報,不放心可以咨詢一下當地稅務熱線12366