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老師,本月有一張外購電腦的專用發(fā)票,用于贈(zèng)送客戶,入賬時(shí),是先入庫存再計(jì)入銷售費(fèi)用,請(qǐng)問在申報(bào)銷項(xiàng)稅時(shí),銷項(xiàng)稅額應(yīng)該在哪里申報(bào)?

2022-09-13 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-13 09:59

同學(xué)你好 電子稅局里面申報(bào)

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快賬用戶3161 追問 2022-09-13 10:00

我的意思是電子稅務(wù)局里面的報(bào)表的哪一塊申報(bào)這個(gè)贈(zèng)送客戶的銷售費(fèi)用的銷項(xiàng)稅

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快賬用戶3161 追問 2022-09-13 10:01

正常申報(bào)銷項(xiàng)稅是在附表一,開具專用發(fā)票里面申報(bào),那贈(zèng)送的這部分,銷項(xiàng)稅應(yīng)該在哪兒申報(bào)

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:05

同學(xué)你好 贈(zèng)送的沒開票嗎

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快賬用戶3161 追問 2022-09-13 10:06

在京東采購,直接贈(zèng)與客戶,京東開了發(fā)票給我們,客戶沒開票

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快賬用戶3161 追問 2022-09-13 10:07

外購贈(zèng)送視同于銷售,所以請(qǐng)問這部分應(yīng)該如何申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2022-09-13 10:10

同學(xué)你好 這個(gè)視同銷售填寫在未開票收入

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同學(xué)你好 電子稅局里面申報(bào)
2022-09-13
你好,增值稅計(jì)入視同銷售金額處理,
2021-09-06
你好,如果是一般納稅人占13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面的。
2022-06-22
填寫在未開票收入列
2023-09-21
您好,對(duì)的,就是這意思的,按照不含稅
2023-08-05
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