同學(xué)你好 電子稅局里面申報(bào)
老師,我想問一下,我們公司4月外購一個(gè)商品,然后4?我先入庫,然后5月送給客戶,然后也是我們平時(shí)銷售的商品,我記入銷售費(fèi)用,然后有銷項(xiàng)稅,月末我報(bào)稅的時(shí)候我在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填列?
老師你好,購買了商品贈(zèng)品送給客戶,申報(bào)了未開票收入,但是做賬的時(shí)候是:借 銷售費(fèi)用 貸 庫存商品 費(fèi)用化后。,報(bào)表里的營業(yè)收入就會(huì)與增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,你好!問一下外購的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
老師,本月有一張外購電腦的專用發(fā)票,用于贈(zèng)送客戶,入賬時(shí),是先入庫存再計(jì)入銷售費(fèi)用,請(qǐng)問在申報(bào)銷項(xiàng)稅時(shí),銷項(xiàng)稅額應(yīng)該在哪里申報(bào)?
老師,請(qǐng)問一下,一般納稅人外購商品用于營銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請(qǐng)問視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問個(gè)體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因?yàn)槭亲约汗麍?chǎng)的果樹,但是沒申請(qǐng)過自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,查賬征收的個(gè)體戶需要所得稅年報(bào)和工商年報(bào)嗎
員工的工資可以發(fā)到員工的家屬銀行卡嗎?
老師,我們24年5月做了23年的匯算清繳。交了企業(yè)所得稅?,F(xiàn)在24年12月利潤表里存在23年的企業(yè)所得稅。該怎么處理呢?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè),會(huì)計(jì)憑證中暫估附件用的是采購單,后面退稅用的是采購合同不影響吧?
老師:公司要注消,現(xiàn)在是工商階段,要上傳《簡易注消全體投資人承諾書》,要全體股東簽字,想問一下,股東簽名的字,會(huì)不會(huì)跟之前所簽資料進(jìn)行對(duì)比呢?
銀行賬戶維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
養(yǎng)豬場(chǎng),是免稅的嗎?稅收有什么政策?除了要報(bào)稅務(wù),一般還需向哪些主管部門提供報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)教 企業(yè)籌建中購入的固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備到達(dá)車間,但安裝需要的配件工具材料,這些配件工具材料,可以放在 在建工程-在安裝設(shè)備 中嗎?待全部安裝完畢,到達(dá)可使用狀態(tài)前,將 在建工程-在安裝設(shè)備 科目中的金額分?jǐn)偟剿械臋C(jī)器設(shè)備上,可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
我公司做地暖銷售及安裝業(yè)務(wù),進(jìn)項(xiàng)只有材料13%,請(qǐng)安裝隊(duì)安裝。銷售開具9%的建筑安裝施工發(fā)票合理嗎?如果合理,材料和提供安裝服務(wù)占比多少為合理?會(huì)不會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)稽查,13% 和9%差率騙稅風(fēng)險(xiǎn)。如果不合理,要如何開票?以及聘請(qǐng)施工隊(duì)目前沒有進(jìn)項(xiàng)來源,有何籌劃方法?
我的意思是電子稅務(wù)局里面的報(bào)表的哪一塊申報(bào)這個(gè)贈(zèng)送客戶的銷售費(fèi)用的銷項(xiàng)稅
正常申報(bào)銷項(xiàng)稅是在附表一,開具專用發(fā)票里面申報(bào),那贈(zèng)送的這部分,銷項(xiàng)稅應(yīng)該在哪兒申報(bào)
同學(xué)你好 贈(zèng)送的沒開票嗎
在京東采購,直接贈(zèng)與客戶,京東開了發(fā)票給我們,客戶沒開票
外購贈(zèng)送視同于銷售,所以請(qǐng)問這部分應(yīng)該如何申報(bào)?
同學(xué)你好 這個(gè)視同銷售填寫在未開票收入