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老師,我想問一下,我們公司4月外購一個(gè)商品,然后4?我先入庫,然后5月送給客戶,然后也是我們平時(shí)銷售的商品,我記入銷售費(fèi)用,然后有銷項(xiàng)稅,月末我報(bào)稅的時(shí)候我在增值稅申報(bào)表里面應(yīng)該怎么填列?

2022-06-22 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-22 13:41

你好,如果是一般納稅人占13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面的。

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快賬用戶7719 追問 2022-06-22 13:44

那收入也要增加了,和賬上不相符了,賬上是借銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)貸庫存商品應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

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齊紅老師 解答 2022-06-22 13:47

你好,你可以把庫存商品改成主營業(yè)務(wù)收入。

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你好,如果是一般納稅人占13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面的。
2022-06-22
是的,小規(guī)模的季度末的那一個(gè)月再做第二個(gè)。
2023-12-10
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
2022-09-08
貸主營業(yè)務(wù)收入白色負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入黑色
2023-11-03
你好;? 應(yīng)該是客戶開了紅字信息表給你; 你開了 紅字發(fā)票出去吧 。? 如果是你開了紅字發(fā)票出去那么就得 要計(jì)算稅費(fèi)的; 這部分要去紅沖收入和稅額的?
2021-11-01
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