要么去找發(fā)票的復(fù)印件抵扣,要么就做不抵扣勾選

老師您好,我今天在認(rèn)證發(fā)票系統(tǒng)里認(rèn)證了發(fā)票并且簽字確認(rèn)了,但是申報(bào)系統(tǒng)里一直沒有數(shù)據(jù),進(jìn)行稅這張就是顯示未認(rèn)證,我也去找專管員系統(tǒng)同步了,可是還是沒數(shù)據(jù),請問遇到這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
請問2017-2019年有幾張成本發(fā)票未認(rèn)證,就是發(fā)票搬場地找不到了,這未認(rèn)證發(fā)票一直在系統(tǒng)怎辦?需要做勾選不認(rèn)證處理嗎?還是有其他方法?
老師,我們有一張發(fā)票未認(rèn)證和做入賬標(biāo)記。供應(yīng)商那邊部分沖紅了這樣發(fā)票,剩余未沖紅金額1690.27,稅額219.73元。但是電子稅務(wù)局的勾選認(rèn)證系統(tǒng)就是找不到這個(gè)219.73元的進(jìn)項(xiàng)金額,已經(jīng)聯(lián)系了稅務(wù)局,他們也不知道原因,請問我這個(gè)要怎么處理呀?
老師您好,我今年,年底發(fā)現(xiàn)有幾張2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額大概是2000左右,我發(fā)現(xiàn)后,上個(gè)月,一次性都給認(rèn)證了,請問,這個(gè)稅額,還可以抵扣嗎?2017年,營改增新政策剛下來,當(dāng)時(shí)收到的基本都是普通發(fā)票了,結(jié)果有一家,一直開的是專票,當(dāng)時(shí)我就沒認(rèn)證,直接借,主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款了。時(shí)間太長,我就給忘了,后來發(fā)現(xiàn),認(rèn)證系統(tǒng)里,一直有這幾張票,請問這個(gè)稅額可以抵扣嗎?如果不抵扣,我該怎么修改憑證,這幾張發(fā)票,現(xiàn)在認(rèn)證了,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
個(gè)人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師您好 我們信息服務(wù)公司買了一辦公樓 開了票進(jìn)來專票 樓的話暫時(shí)沒有出租沒有租金收入 那我們這票可以用來抵扣嗎
請問老師,可以把電費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅金放在待抵扣里,下月再抵扣嗎?
美團(tuán)平臺(tái)返還給商家的平臺(tái)服務(wù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?
老師如果賬戶凍結(jié)原因,子公司來代收付所有收支。有什么風(fēng)險(xiǎn)?收入,工資,稅金。費(fèi)用支出。需要注意什么?法律,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),工資這些風(fēng)險(xiǎn)可控嗎
學(xué)校之前學(xué)費(fèi)只開了事業(yè)單位點(diǎn)收據(jù),不開電子發(fā)票的情況說明
跨境電商小規(guī)模公司國內(nèi)出口韓國公司有什么流程,怎么節(jié)稅,走貨代


哪里找復(fù)印件
就是原開票的單位
找原開票的單位,復(fù)制件加蓋公章是嗎
在自己認(rèn)證系統(tǒng)打印的復(fù)印件行嗎??
是找原開票的單位,復(fù)制件加蓋發(fā)票專用章