你好,學(xué)員,可以點(diǎn)正式申報(bào)
老師,出口申報(bào)稅務(wù)自檢數(shù)據(jù)通過(guò)后正式申報(bào)成功,反饋信息是審核流程已發(fā)放,數(shù)據(jù)已審核完成,審核狀態(tài)寫(xiě)著已發(fā)放,這是代表是不是我已經(jīng)申報(bào)成功,狀態(tài)提示已發(fā)放是什么意思呢,是不是我還需要回到生產(chǎn)企業(yè)出口離線版去填什么數(shù)據(jù)啊
就是關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件正式版不是升級(jí)了么,但是我這邊有3份之前老版本的商品代碼男棉服需要申報(bào),但怎么申報(bào),自檢結(jié)果就是說(shuō)商品代碼不一致,不可挑
老師,出口退稅,自檢結(jié)果為3/1/2,是什么意思,可以點(diǎn)正式申報(bào)嗎
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)自檢中,疑點(diǎn)可挑過(guò),可以正式申報(bào)嗎
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,申報(bào)退稅時(shí),疑點(diǎn)跳出 匯總表.不得免抵稅額合計(jì).與增值稅納稅申報(bào)表差額不為0.請(qǐng)確認(rèn)增值稅申報(bào)表是否填寫(xiě)正確! 這是什么意思?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
正式申報(bào)提前有不可跳過(guò)的疑點(diǎn)
正式申報(bào)提前有不可跳過(guò)的疑點(diǎn) 啥意思,學(xué)員
疑點(diǎn)代碼是這樣,怎么辦?
這個(gè)不用管,能申報(bào)過(guò)去嗎
不能申報(bào),有不可跳過(guò)的疑點(diǎn)
這個(gè)點(diǎn)開(kāi)看看,是不是數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤的
老師它有提示如下,我該怎么辦
點(diǎn)進(jìn)去修改數(shù)據(jù)的,學(xué)員
數(shù)據(jù)沒(méi)有錯(cuò)呀,我都填對(duì)了
你刷新一下,重新登錄試試
還是一樣的
這個(gè)要不明天工作日試試的