你好,需要作資產(chǎn)評(píng)估和盤(pán)點(diǎn)就先做流水賬;流水賬的開(kāi)支都是老板**支付的,貸方用其他應(yīng)付款-老板
老師,是這樣兒的,就是說(shuō),那個(gè),我們這公司也是開(kāi)始沒(méi)有會(huì)計(jì),后來(lái),然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個(gè)帳,就是比。比如說(shuō)那個(gè)嗯,就是庫(kù)存,然后盤(pán)庫(kù)存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個(gè)多多少錢(qián),然后在這個(gè)基礎(chǔ)上,然后開(kāi)始開(kāi)始做賬,然后。做賬,之后它就那個(gè)出現(xiàn)了,那個(gè)還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個(gè)還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說(shuō)這部分錢(qián)啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說(shuō)那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說(shuō)這部分錢(qián)走流水,然后我做利潤(rùn)表兒的時(shí)候兒。然后這部分錢(qián)就沒(méi)把它那個(gè),就是。沒(méi)把他,沒(méi)把它放在那個(gè)管理費(fèi)用里邊兒,就是直接寫(xiě)的,其他應(yīng)付款就。走個(gè)流流水就完了。然后做利潤(rùn)表的時(shí)候就是營(yíng)業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費(fèi)用,營(yíng)業(yè)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用。然后減去應(yīng)付工人工人工資,然后那個(gè)還有在。就是房租分?jǐn)倖?,但是這個(gè)房租分?jǐn)偂K?,老板沒(méi)有,就是它這個(gè)房租之前可能就交了。然后那個(gè)老板也讓把這個(gè)房租分?jǐn)偅褪前堰@個(gè)。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過(guò)來(lái),這個(gè)公司之前交接的人給我們說(shuō)的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒(méi)數(shù)據(jù),所以說(shuō)在填寫(xiě) 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說(shuō)最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開(kāi)了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒(méi)有錢(qián),發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒(méi)有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,您好!想問(wèn)下一家商貿(mào)公司。他是2002年成立的一直到現(xiàn)在都是沒(méi)有請(qǐng)會(huì)計(jì)和建賬的。連日常的資金流水賬都沒(méi)有,都是老板娘自己收付的。現(xiàn)在入職了,老板娘要求建賬,然后我就跟她說(shuō)要做財(cái)產(chǎn)清查才能建賬。尤其說(shuō)到資金這里問(wèn)她的銀行私戶有什么余額。就是不給實(shí)際盤(pán)存數(shù),就說(shuō)02年成立的注冊(cè)資金10萬(wàn)元,你的銀行存款就按10萬(wàn)元初始數(shù)據(jù)做。老師,像這樣的情況,該怎么開(kāi)展建賬? 是內(nèi)賬感覺(jué)挺亂的,私人買(mǎi)的東西和公司買(mǎi)的東西共綁定在一張卡上用的。問(wèn)題現(xiàn)在如何建這個(gè)“銀行存款”科目的初始數(shù)據(jù)?
公司以前是沒(méi)會(huì)計(jì)的,我新接手的小建筑公司,老板沒(méi)有任何數(shù)據(jù)給我,我需要作資產(chǎn)評(píng)估和盤(pán)點(diǎn)就先做流水賬嗎?流水賬的開(kāi)支都是老板微信支付的,貸方用什么科目?因?yàn)橹苯淤J“其它貨幣資金”的話會(huì)顯示負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,整個(gè)月的做賬流程是把所有的業(yè)務(wù)做完憑證,月末計(jì)提費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本和利潤(rùn),出報(bào)表嗎?憑證裝訂具體裝訂什么資料有要求嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在是不是沒(méi)有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證要考?得從初級(jí)考嗎?
就是我們老板給公司買(mǎi)東西,發(fā)票開(kāi)給他個(gè)人的發(fā)票能抵扣稅嗎?
老師,購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛按揭利息款能計(jì)入固定資產(chǎn)嗎
怎么登錄單位個(gè)稅系統(tǒng)
老師你好,我公司沒(méi)有開(kāi)出電子發(fā)票,但是我取得了電子發(fā)票能抵扣嗎。是公司的業(yè)務(wù),比如還有紙箱啊,還有其他的買(mǎi)來(lái)的都是給公司用的,付錢(qián)是公司付,這樣子的專票能不能抵扣
老師,麻煩看下第一小問(wèn)怎么做
你好老師,23年銷(xiāo)售客戶A,已結(jié)賬可今年發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售A里有一筆5000元的的貨款是銷(xiāo)售給客戶B, 因?yàn)?3年已經(jīng)走了收入,轉(zhuǎn)了利潤(rùn)及未分配利潤(rùn) 現(xiàn)在怎么做分錄呢
老師,物料盤(pán)點(diǎn)單是啥?我們是賣(mài)叉車(chē)及叉車(chē)配件的?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局不讓填未開(kāi)票收入,填的話要罰款,沒(méi)有開(kāi)票的這部分收入怎么報(bào)稅?
怎么做資產(chǎn)評(píng)估?
可以請(qǐng)專業(yè)的機(jī)構(gòu)來(lái)做的
作為會(huì)計(jì),我只想如何把賬建好做好,(老板也不愿花錢(qián)去做評(píng)估),期初數(shù)據(jù)怎么處理?全是0的話對(duì)以后的經(jīng)營(yíng)納稅有什么影響
你好,沒(méi)有發(fā)票憑劇的不入賬,有依據(jù)的入賬。