同學(xué),你好
嗯嗯,是的
老師 像那種去年暫估的商品 今天1月票還沒(méi)拿回來(lái) 1月份可以做一筆紅沖去年的暫估嗎 還是等商品回來(lái)了再紅沖去年的暫估
老師,我們有一批庫(kù)存商品,發(fā)票一直沒(méi)收到。我5月份暫估了,6月份又結(jié)轉(zhuǎn)了成本。7月份可不可以紅沖了重新暫估
老師我們是商貿(mào)企業(yè)2022年8月開(kāi)出的銷售發(fā)票,可是供貨商未給我們開(kāi)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后8月份我就暫估的商品入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后12月份供應(yīng)商給我們開(kāi)來(lái)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我沖紅8月份暫估的商品,那么成本這塊我在12月份還沖紅嗎
老師,8月發(fā)票多開(kāi)發(fā)票12月開(kāi)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖對(duì)應(yīng)8月結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫(kù)存商品增加,原先這個(gè)商品就是暫估入庫(kù)的,再紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品對(duì)嗎?可是我紅沖8月暫估入庫(kù)的這個(gè)商品,庫(kù)存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師好,去年12月份暫估入庫(kù)了一些庫(kù)存商品,今年2月份發(fā)票開(kāi)回來(lái)了,那1月份先要紅沖暫估入庫(kù)的憑證,2月份開(kāi)回來(lái)發(fā)票以后再正常入賬嗎?還是2月份直接紅沖憑證再入賬?
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開(kāi)的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費(fèi)用目前沒(méi)有報(bào)銷,個(gè)人墊付的,也沒(méi)有報(bào)銷。報(bào)銷單沒(méi)有到財(cái)務(wù)手中。那么10月份該繳納的費(fèi)用-增值稅小于30萬(wàn),不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費(fèi)用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個(gè)蛋糕店的亂賬,沒(méi)有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤(rùn)表嗎
老師,你好,我是運(yùn)輸企業(yè),上個(gè)月有一家客戶沒(méi)有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒(méi)有給客戶開(kāi)發(fā)票,也就進(jìn)項(xiàng)柴油專票有一張沒(méi)有認(rèn)證,我下個(gè)月收到錢,再開(kāi)票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請(qǐng)回答,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,我們掛靠別的公司做了一個(gè)項(xiàng)目,現(xiàn)在他們要針對(duì)我們申報(bào)的工資薪金收6個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我猜想應(yīng)該包含了工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金,但是好像也沒(méi)有達(dá)到6個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)他們這樣收合理嗎
暫估低,進(jìn)來(lái)的票高
這樣可以不
同學(xué),你好
是可以的