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我公司給員工的出差餐補,不需要發(fā)票,可以入賬嗎?

2025-09-21 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-21 11:42

可以的。直接填寫差旅報銷單做差旅費

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快賬用戶1968 追問 2025-09-21 11:45

入賬以后要,有什么后續(xù)工作要完成嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-21 11:45

沒有什么后續(xù)工作,不需要申報個稅

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可以的。直接填寫差旅報銷單做差旅費
2025-09-21
您好,同學(xué), 出差報銷餐補沒有發(fā)票可以走公賬報銷 稅法認可這個費用支出稅前扣除,填寫差旅費報銷單就好了 借:管理費用(銷售費用)-差旅費 貸:銀行存款
2023-03-09
您好,這個補助費本身就是沒有發(fā)票的
2020-09-18
在報銷費用的時候不需要發(fā)票,下賬直接計入差旅費就可以
2023-06-21
你好,是可以的(建議找發(fā)票)
2022-04-27
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