借庫存商品80萬 應交稅費應交增值稅進項10400 貸銀行存款 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入14萬, 應交稅費、應交增值稅銷項18200 借應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸,應交稅費,未交增值稅4400 借應交稅費,未交增值稅4400, 貸銀行存款
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當年累計銷售產品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關增值稅業(yè)務進行賬務處理。
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當年累計銷售產品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關增值稅業(yè)務進行賬務處理。
[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當年累計銷售產品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關增值稅業(yè)務進行賬務處理。麻煩把全部的會計分錄寫一下
甲小規(guī)模納稅企業(yè),本月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為18萬元,增值稅稅額為23400元,企業(yè)開出一張商業(yè)承覺匯票,材料尚未到達。同期銷售產品一批,含稅價格為206000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到。月末以銀行存款上交增值稅。要求:根據上述資料,編制相關會計分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月購進一批生產免稅產品和應稅產品的原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當月免稅產品的銷售額為100萬元,應稅產品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為()萬元。
公司要注銷,賬上有10萬現金沒有欠款怎么辦
老師,收到數電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁幔咳绻枰脑?,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數據推送稅務局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復出出口,需要計算進項稅額轉出嗎?