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[貸料制甲企業(yè)某月用銀行存款購入批材料,不含稅價款為80000元,增值稅為10400元:當年累計銷售產品的不含稅金額為140000元,增值稅為18200元:甲企業(yè)月初尚有未抵扣的增值稅項稅2700元:當月共繳納了增值稅4400元。[要求]對甲企業(yè)該月有關增值稅業(yè)務進行賬務處理。麻煩把全部的會計分錄寫一下

2022-09-11 17:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-11 17:34

借庫存商品80萬 應交稅費應交增值稅進項10400 貸銀行存款 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入14萬, 應交稅費、應交增值稅銷項18200 借應交稅費、應交增值稅,轉出未交增值稅, 貸,應交稅費,未交增值稅4400 借應交稅費,未交增值稅4400, 貸銀行存款

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2022-09-11
你好,你這邊是需要計算還是寫分錄呢?
2022-09-11
你好,你這邊是需要計算,還是寫分錄呢?
2022-09-11
學員你好,計算如下 13*200/(100+200)=8.666666667
2023-01-10
你好,甲企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為13-13*100/(100%2B200)
2022-04-13
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