進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進項時要計提,1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
一般納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅太難了。月末需要結(jié)轉(zhuǎn)哪些,銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有的人說不接轉(zhuǎn)。到底怎么做分錄?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面嗎?
一般納稅人,分錄里面的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額月末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到其他科目嗎
月末銷項稅額大于進項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
月末進項稅額剩余一萬,怎么做會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面, 現(xiàn)在賬本科目是應(yīng)交稅費---進項稅額貸方負(fù)一萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?
匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
有沒有開票稅點自動計算表
老師,我們是裝修公司,現(xiàn)在需要開咨詢費,經(jīng)營范圍里也有,稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個?
老師您好,員工離職工資已放放,五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報嗎
增值稅申報。我司是生產(chǎn)型企業(yè)(本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬)。那么在增值稅減免稅申報表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
開票金額比銷售金額多,怎么作帳
老師,收到的電費發(fā)票,電費是價稅合計收取的,我們現(xiàn)在再按價稅合計開出去,不虧本,稅費該怎么像客戶收取
老師,您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè),報關(guān)單上的運費是之前預(yù)估填寫的。實際運費產(chǎn)生跟報關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實際運費跟報關(guān)單上運費差異金額如何做賬?
請問老師,本月毛利率×13%與實際增值稅稅負(fù)率相差在10%以內(nèi),但是利潤率本月是8.65%,以往本月利潤率都是3%,我是按照利潤率還是毛利率?
老師好,我司購買了一批20萬的酒,在不低于購入價的情況下,可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個企業(yè)嗎?(爸爸的公司買的兒子公司)