你好 借:應收賬款 貸:其他應付款
之前年度做了一筆賬,其他應付款——暫收款,現(xiàn)在要調(diào)到其他應付款——工資,怎樣通過以前年度損益調(diào)整科目入賬呢
老師,你好。請問一下應付賬款不付了,怎么做分錄調(diào)整呀?這這個應付款應該是以前做錯了
你好老師,去年用錯科目是 借:銀行存款 貸:其他應收賬款,這個其他應收賬款我現(xiàn)在想修改為應收賬款,現(xiàn)在是怎么調(diào)整的呢?
老師,你好!發(fā)現(xiàn)以前年度的會計分錄錯誤,錯誤的是 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,正確的應該是借:管理費用,貸:其他應付款,金額是沒問題的,請問怎么調(diào)整???
老師,你好,請問一下以前年度的應收賬款錯誤計入其他應付款了,現(xiàn)在改怎么調(diào)整呀?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,對方超過多少需要繳納個稅的
老師請教一下,所得稅年報里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動生成的嗎?為啥我財務報表里的管理費用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因為匯率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費用公積金和福利費計入?yún)R算清繳里面管理費用哪個科目
老師,利潤減少100萬,是不是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤減少100萬
老師,我們填報季度所得稅納稅申報表中,營業(yè)成本是指,財務報表里面的“營業(yè)成本”還是“營業(yè)成本”+“稅費及附加”+“管理費用”+“銷售費用”?