同學(xué)你好!這個的話 借:其他應(yīng)收款 ? ? ?貸:應(yīng)收賬款
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師,本來是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 但是我寫錯成 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 跨年了怎么調(diào)整呢
老師我想問一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個寫錯了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
老師好,我19年收到專項應(yīng)付款,借:銀行存款,貸,專項應(yīng)付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應(yīng)收款,專項應(yīng)付款一直在賬上掛著可以嗎?現(xiàn)在該怎么調(diào)整這個賬呢
你好老師,去年用錯科目是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收賬款,這個其他應(yīng)收賬款我現(xiàn)在想修改為應(yīng)收賬款,現(xiàn)在是怎么調(diào)整的呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
請問摘要是寫調(diào)整錯賬嗎?
是的呀? 是這樣寫的
好的謝謝
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝