企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目 月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目, 借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目
建筑企業(yè) 一般納稅人 專票 異地預繳的增值稅 附加印花 還有企業(yè)所得稅該怎樣做分錄
建筑行業(yè)一般納稅人簡易計征,增值稅異地預繳和當月征期繳納稅費會計的分錄怎么做,包括計提,繳納和結轉(zhuǎn)的分錄。
建筑服務業(yè)一般納稅人,異地預繳增值稅,會計分錄怎么做
建筑公司,一般納稅人提供異地建筑服務,預交增值稅稅率是3%吧?
老師建筑業(yè)異地預繳增值稅怎么做分錄
我們公司用的是小企業(yè)會計準則,有個光伏工程分包給別的公司按裝,收到發(fā)票應該如何做賬務處理?
老師:海關年報信息在哪里填寫?
穩(wěn)崗補貼需要繳納增值稅嗎
你好老師 公司的錢可以給私人隨便轉(zhuǎn)嗎?
老師,已評價,24年工資多計提了,需要改24年的表嗎,還是說在25年調(diào)整下去年的的分錄
請問2024年的賬目都已經(jīng)打印出來了,然后現(xiàn)在他們報稅的報表和2024年的不一致,說重新打印2024年的,因為賬目太多,有什么辦法不重新打印2024年的賬目呢?
老師,我們給老板開工資,給他錄上專項扣除以后,每個月開幾千塊錢,可以不用交個稅,有養(yǎng)老,有孩子,有房貸
老師,月底結轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。我老是分不清結轉(zhuǎn)時用哪個一級科目。如果多交了增值稅按上面的分錄,那銷減進有余數(shù),應該繳納增值稅的話,分錄又要怎么寫呢?暈了
老師,請問一下,股權轉(zhuǎn)讓的價格一般怎么計算???有計算方法嗎
酒店客房的垃圾袋計入銷售費用-易耗品還是計入主營業(yè)務成本比較合適?老師計入哪個比較合適呀?
那未交增值稅科目就一直有余額嗎
學員您好交錢就會平的
那我不做預交科目我繳納增值稅的時候直接做應交稅費—已交稅額,這樣行不行
同學您好,這種情況是不可以的。
那平時正常開票做的銷項稅額,繳納增值稅的時候要怎么做分錄呢
借: 應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款
那未交增值稅不是一直有余額嗎
同學您好,這種情況是不可以的。