?你好 ; 你是一般納稅人的話; 那么月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄的??
老師您好,請問一下稅控抵扣的服務(wù)費720元。 最初付款的時候①借管理費用,貸銀行存款。 進稅款減免的時候是②借應(yīng)交稅費減免稅款,貸管理費用 這樣做對嗎?那月末的時候把減免稅款是不得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交稅費了呀
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進項再直接減去280后的嗎?
老師,稅控盤服務(wù)費280元,繳納時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款, 這樣對嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的時候是什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢,次月嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是,是什么呢
老師您好,①每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項和結(jié)轉(zhuǎn)待認證進項稅,分別結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅分錄是嗎? ②繳納的時候直接就是(還用做什么計提嗎) 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸銀行存款
老師 一般納稅人簡易計稅的 “應(yīng)交稅費-簡易計稅”月底不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎? 那當(dāng)月有外地預(yù)繳的增值稅呢?那個也不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 那我次月繳稅的時候分錄怎么寫呢? 借:應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)交稅款 銀行存款** 老師這樣嗎?
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?