你好,你可以看下你們之前曬干之后和有水分的差異是多少?
老師好,糧食的會計,出庫后才能知道,老板讓先預(yù)算烘干后成本,收來的濕糧知道重量和水分要預(yù)算烘干后的成本好知道預(yù)銷售多少錢?
老師有個問題他們買源頭料1000KG,單價16元,進(jìn)行加工,需要投入X元,對方不收取加工費,要扣除加工后材料y千克作為加工費。送回來1100千克。這些字母代表不知道數(shù)據(jù)和金額。并給了單價1100千克對應(yīng)單價15.5元。領(lǐng)導(dǎo)讓掛源頭那家賬上,我說需要知道中間環(huán)節(jié)吃掉了多少材料,價值多少加工費。領(lǐng)導(dǎo)讓我不用做加工費這筆賬,不付錢,問我做他干什么,不配合給數(shù)據(jù)。我無法獲取。我核算成本材料金額這塊怎么計算呢?能直接不管加工費的事嘛。還是估算一下也要入加工費?
老師,我們有好幾家公司,老板也很多,出納和會計都是我。年底有20萬銀行轉(zhuǎn)賬老板讓轉(zhuǎn)出去的,后來才知道業(yè)務(wù)是虛的,但是錢已經(jīng)轉(zhuǎn)了。銀行摘要分別是制片費14萬(轉(zhuǎn)給另一公司),商務(wù)接待費4.8萬(個人),商務(wù)接待費1.5萬(個人)。14萬在沒有合同的情況下做到其他應(yīng)收款還是主營業(yè)務(wù)成本?與銀行轉(zhuǎn)款摘要不一樣是否可行?另外兩筆是做到借款還是申報個稅好一點?業(yè)務(wù)虛的不要再問了,急
你好,我們和上下游結(jié)算是先發(fā)貨x噸,預(yù)開票(價格也不固定,行業(yè)網(wǎng),收到預(yù)開發(fā)票:借庫存商品-cd+進(jìn)項,貸應(yīng)付-b上游公司;預(yù)開票時,借:應(yīng)收-a下游公司,貸收入+銷項,結(jié)轉(zhuǎn)這筆成本,借成本,貸庫存商品-cd。發(fā)票最后一次開票會根據(jù)結(jié)算單余額平),后期化驗單出來(x變成y噸)再出結(jié)算單。我是收貨時:借庫存商品-x*預(yù)估價,貸應(yīng)付-暫估;發(fā)貨時:借發(fā)出商品-a下游公司,貸庫存商品-x噸*預(yù)估計;等結(jié)算單出來,不知道怎么沖了。
去項目審計,發(fā)現(xiàn)工程部下發(fā)給施工單位的大量的《扣款單》,財務(wù)并未收到罰款。 剛開始項目經(jīng)理死不承認(rèn),解釋:“我們出罰款單的目的是為了讓他們整改或趕工,整改到位了就不罰了!” 我們當(dāng)然不能全信,于是全面地面談施工隊,并查看會議紀(jì)要,最后發(fā)現(xiàn):很多罰款單確實交錢了!也有一部分沒有實際罰! 不得已,項目經(jīng)理承認(rèn):“他們建有小金庫,由資料員掌管著,里面的錢都是罰來的!原因就是公司的預(yù)算控制的太嚴(yán),而項目上要招待要應(yīng)付的人又太多,不建小金庫根本干不成事兒!” 他說的有一定道理,但不是全部,因為小編知道:公司的招待標(biāo)準(zhǔn)可是遠(yuǎn)大于同行的。他們小金庫的用途:(1)對外招待用或被部門機(jī)關(guān)檢查時的紅包,公司預(yù)算卡的緊,只能自己相辦法!(2)團(tuán)建用,項目部里的人組織團(tuán)建,主要是聚餐和唱歌,至于有沒有其他的就不知道了;(3)福利,給項目餐廳增加費用標(biāo)準(zhǔn),他們的伙食確實不錯!(4)其他獎勵:表現(xiàn)好的員工,也會直接發(fā)錢。 當(dāng)時審計時,小金庫里面剩余的錢也不多,只有5萬多,資料員倒不敢說瞎話,雖然沒記錄明細(xì),但往來很清楚。 哪些審計問題,采取什么措施
老師,個人出租房屋開票會存在哪些問題
老師請問收益人備案,公司剛好注冊資本1000萬,股東都是自然人,是可以免報嘛?但為啥銀行還是讓不能免報呢
老師好,請問我們是工業(yè)企業(yè),如果某個月沒有生產(chǎn) ,那么對應(yīng)的機(jī)械和機(jī)器設(shè)備,在稅法上可以扣除當(dāng)月的折扣嗎?
老師您好,比如五人參加安全資格證取證培訓(xùn),每人500元,對方發(fā)票直接開安全培訓(xùn)費,一項,金額2500元,數(shù)量沒有按人頭五人開具是否可以
交2023年殘保金如何做賬
請問我們公司問拍賣公司拍了石料,產(chǎn)生拍賣費用70多萬,還有場地平整費用好像也有二三十萬,我這是一次性入銷售費用還是怎么辦?石料有兩千多萬元。
收到其他公司的票據(jù)之后,我們在同公司賬戶之間轉(zhuǎn),要做分錄嗎?
老師,請問一般納稅人要注銷,庫存商品里面還有庫存,需要報收入把庫存部分沖掉嗎?還是庫存部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出交稅,因為貨物都是拿專票回來,已經(jīng)抵扣
老師,監(jiān)控,音響,這些電子產(chǎn)品的殘值率按0核算還是?
請問發(fā)票是以個人開給我們公司的,可以拿來入帳嗎