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計(jì)提社保,和實(shí)際支付的金額不一樣。實(shí)際支付多一點(diǎn),怎么處理

2022-09-08 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 17:06

多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入

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多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
2022-09-08
同學(xué)你好 要紅沖計(jì)提的
2024-02-01
如果計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)比實(shí)際多,需要調(diào)整。會計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用-調(diào)整,貸應(yīng)付賬款或銀行存款。簡單說就是把多計(jì)提的部分從費(fèi)用賬戶轉(zhuǎn)到應(yīng)付款或現(xiàn)金賬戶,保持賬實(shí)相符。
2024-09-03
按實(shí)際支付金額處理,少票部分,匯算時(shí)調(diào)增
2023-10-10
直接原分錄補(bǔ)或者沖多計(jì)提的
2024-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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