同學(xué)你好 要紅沖計(jì)提的
上個(gè)月工資計(jì)提跟本月發(fā)放的實(shí)際金額不一致,怎么處理?
實(shí)際支付工資比上個(gè)月計(jì)提少一分錢,怎么做分錄
上個(gè)月工資計(jì)提少了,沒有實(shí)際發(fā)放的多,這個(gè)月多出的金額分錄怎么寫?
老師,殘保金申報(bào),“上年在職職工工資總額”這欄,是2021年1月—12月計(jì)提的員工工資還是實(shí)際支付的工資
請(qǐng)問一下老師,我公司以前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提工資,直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費(fèi)用支付,如果我改成當(dāng)月計(jì)提下月支付,那么6月就只能坐計(jì)提不能坐支付了,是不是賬上就少了一個(gè)月的工資了,這樣賬上工資金額不是跟申報(bào)不一致了
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
同學(xué)你好 要紅沖多計(jì)提的
如何紅沖?上月分錄是:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬, 多計(jì)提了3800元。 本月紅沖分錄,借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工薪酬 3800,貸:管理費(fèi)用-職工薪酬 3800 這樣對(duì)嗎?
有個(gè)疑問,這樣紅沖,管理費(fèi)用貸方豈不是多出3800元?到月底直接結(jié)轉(zhuǎn),賬就平了是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 就是這樣做的