你好? 計(jì)提 是按月 發(fā)是按實(shí)際?
如果我發(fā)現(xiàn)20年6月個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資薪金跟我做賬系統(tǒng)6月的支付工資不一樣5月計(jì)提的工資也不一樣怎么辦?就是個(gè)稅系統(tǒng)的是對(duì)的,帳當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了。
老師,我做賬務(wù)處理的時(shí)候,我按申報(bào)了多少個(gè)稅就計(jì)提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報(bào)了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時(shí)候就直接在6月份計(jì)提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師你好,我看到前財(cái)務(wù)計(jì)提和發(fā)放工資賬目是這樣寫的,感覺有點(diǎn)不對(duì)勁,我們是本月支付上月工資,下月代扣個(gè)稅,社保、公積金是當(dāng)月支付當(dāng)月的
請(qǐng)問一下老師,我公司以前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提工資,直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費(fèi)用支付,如果我改成當(dāng)月計(jì)提下月支付,那么6月就只能坐計(jì)提不能坐支付了,是不是賬上就少了一個(gè)月的工資了,這樣賬上工資金額不是跟申報(bào)不一致了
當(dāng)月計(jì)提了工資,沒有發(fā)放工資。但提前申報(bào)了個(gè)稅,這樣情況下,應(yīng)付職工薪酬賬目跟個(gè)稅是不是就不一致了?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
我們發(fā)也是下月發(fā),但是以前的會(huì)計(jì)不坐計(jì)提全做成當(dāng)月發(fā)
現(xiàn)在我想改過來,應(yīng)該怎么弄呢
那您就當(dāng)月計(jì)提就行了,發(fā)還是正常處理,下個(gè)月發(fā)就下個(gè)月做發(fā)工資的分?jǐn)?shù)。
這樣不是少了一個(gè)月的工資嗎
你好? 沒少? 沒計(jì)提 的都計(jì)提 上就對(duì)
之前的沒有計(jì)提直接做管理費(fèi)用支付了,難道我改了還要把之前沒有計(jì)提的都補(bǔ)上
如果我6月計(jì)提,那就只能7月支付,那6月份工資費(fèi)用賬上就沒有了
你好 正確處理是要計(jì)提 的? ? 建議補(bǔ)上?
從09年開始一直沒有計(jì)提我怎么補(bǔ)啊,
你好? 借應(yīng)付工資,貸應(yīng)付工資這樣補(bǔ)一下分錄?
什么意思,金額不想去查賬計(jì)算,可以不計(jì)提以前的嗎,因?yàn)樗苯涌鄣羯绫8抖嗌倬妥龆嗌儋M(fèi)用的,我去查工作量太大了,現(xiàn)在我就想解決我如果計(jì)提了,我6月就少了一個(gè)工資怎么弄,一年12個(gè)月有12個(gè)月的費(fèi)用工資,我計(jì)提了下個(gè)月在做支出、我今年就少了一個(gè)月的工資費(fèi)用
你原來直接就寫借費(fèi)用貸銀行存款,這個(gè)沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目核算不準(zhǔn)確。
準(zhǔn)確的需要先計(jì)提,是這個(gè)意思。所以我給你寫了更正的分錄。
你的意思是計(jì)提本月的,然后在做一筆借:應(yīng)付工資,貸:應(yīng)付工資,是嗎,金額是什么,那個(gè)月的工資,是實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)法工資呢
本月的工資本月正常計(jì)提,上面我給你寫那個(gè)是更正的分錄,就是你以前年度沒有計(jì)提的那個(gè)總的金額。
09到現(xiàn)在金額沒有辦法算,我只補(bǔ)今年的1-5月可以嗎
也可以,如果你要不調(diào)整,那就這樣處理行。
那補(bǔ)今年的,是不是就是補(bǔ)計(jì)提1-5月,借:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)金額,貸:應(yīng)付職工薪酬 實(shí)發(fā)金額 ,對(duì)嗎,社保和公積金就不需要補(bǔ)做吧
你好 補(bǔ)的是應(yīng)發(fā)工資的金額?? 社保單位部分要計(jì)提? ?個(gè)人部分不用 是發(fā)工資時(shí)扣個(gè)人的
補(bǔ)計(jì)提單位的社保公積金是不是,借應(yīng)付職工薪酬-社保住房公積金 單位部分,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保住房公積金 單位,補(bǔ)計(jì)提工資,就是我之前發(fā)的分錄,金額是應(yīng)付工資,這樣就全部弄完可以正常坐計(jì)提本月的下月支付呢
你好,您原來單位的部分沒有計(jì)提嗎?單位部分要是沒有計(jì)提,是借以前年度損益調(diào)整再應(yīng)付職工薪酬。 單位的部分是計(jì)入成本和費(fèi)用里的。 你看一下,或者你把單位原來的分錄發(fā)給我,就是社保那個(gè)。