你好,更正之前做的賬就可以了。
如果我發(fā)現(xiàn)20年6月個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資薪金跟我做賬系統(tǒng)6月的支付工資不一樣5月計(jì)提的工資也不一樣怎么辦?就是個(gè)稅系統(tǒng)的是對(duì)的,帳當(dāng)時(shí)做錯(cuò)了。
我們是每個(gè)月20號(hào)發(fā)工資,歷史問(wèn)題。比如5月工資6月發(fā)放7月個(gè)稅申報(bào),但個(gè)稅系統(tǒng)上稅款所屬期是6月。 以后就是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月申報(bào),工資提前到15號(hào)左右發(fā)放,個(gè)稅在15號(hào)前能申報(bào)掉。接下來(lái)就是6,7月工資合并計(jì)稅,8月15左右發(fā)放。這樣個(gè)稅系統(tǒng)上稅款所屬期在7月。大致我也不是很了解領(lǐng)導(dǎo)的意思 就是讓我如圖那么操作 是否可行
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 匯算的工資:賬上應(yīng)付工資貸方發(fā)生額是:128998,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資合計(jì)是137498。原因是因?yàn)槿ツ?.26成立的新公司,但是7月份才開(kāi)始建的賬。所以6月份的工資就沒(méi)有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬,就少了去年6月的工資,但是個(gè)稅系統(tǒng)是申報(bào)了6月的工資的。那這種匯算時(shí),還是以個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的合計(jì)數(shù)為準(zhǔn)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我每次申報(bào)工資薪金的數(shù)據(jù)都是上個(gè)月的工資表,這樣按月份對(duì)應(yīng)的工資表的金額跟申報(bào)系統(tǒng)月份申報(bào)的金額就對(duì)不上。7月份申報(bào)工資是6月份的工資表,這樣統(tǒng)計(jì)下來(lái)數(shù)額也有差異,我有些想不通?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我公司以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提工資,直接當(dāng)月工資當(dāng)月做費(fèi)用支付,如果我改成當(dāng)月計(jì)提下月支付,那么6月就只能坐計(jì)提不能坐支付了,是不是賬上就少了一個(gè)月的工資了,這樣賬上工資金額不是跟申報(bào)不一致了
您好~想咨詢下:會(huì)計(jì)科目中的預(yù)提和待攤費(fèi)用,目前是已經(jīng)停止使用了~那一般用什么科目替代這兩個(gè)的使用,這塊知識(shí)點(diǎn)有了解的嗎?可以講解一下嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
現(xiàn)在21年,已經(jīng)結(jié)帳了。。
你好,要反結(jié)賬來(lái)更正的。
已經(jīng)打印憑證裝訂了
你好,那就沒(méi)法了,那今年通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)更正吧。
那20年度匯算清繳怎么調(diào)整?在哪里調(diào)整
你好,在扣除類項(xiàng)目里調(diào)整。
扣除類項(xiàng)目哪里?
你好,同學(xué)現(xiàn)在在匯算清繳嗎?