按照工資薪金就可以的,和他簽訂的是勞務合同,帳上按照工資薪金來做賬申報。
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術(shù)服務合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務*技術(shù)服務費,現(xiàn)在對方要結(jié)款,他就找了一個設計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務*技術(shù)服務費,這樣能行嗎?
老師,我們是技術(shù)服務公司,借調(diào)人員給別的公司提供服務,對方要我們開勞務費發(fā)票,是否可行?
我司忙的時候,生產(chǎn)或設計上會請外協(xié)來幫忙,安排什么人來幫忙對方?jīng)Q定,開票給我司,開票內(nèi)容是研發(fā)和技術(shù)服務*技術(shù)服務費或者研發(fā)和技術(shù)服務*鉗工裝配或者研發(fā)和技術(shù)服務*電工鉗工技術(shù)服務,那么企業(yè)所得稅匯算清繳-期間費用表,應屬于勞務費?還是咨詢服務費?還是其他?
我們公司需要請一個退休人員進行技術(shù)指導、請問是給他發(fā)工資還是他給我們提供勞務費發(fā)票或者技術(shù)服務費發(fā)票?
我們聘請了一個技術(shù)專家,1萬一個月,是以發(fā)工資形式還是開技術(shù)服務費形式給他?他要不要開票進來?
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
簽勞務合同是按勞務費來交個稅嗎?
你好,工資薪金上面回復的是工資薪金。這個和普通職工是不一樣的,有區(qū)別的。