對的同學(xué)。是不需要再做
老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報(bào)過稅了也不能反結(jié)賬了
你好,民間非營利組織,去年一張水電費(fèi)用發(fā)票,今年入賬,會(huì)計(jì)分錄是借,管理費(fèi)用-以前年度盈余調(diào)整,貸其他應(yīng)付,借非限定資產(chǎn)貸管理費(fèi)用-以前年度盈余調(diào)整,就可以是不,其他后續(xù)不需要再寫什么會(huì)計(jì)科目了是不,
你好,民間非營利組織,去年一張水電費(fèi)用發(fā)票,今年入賬,會(huì)計(jì)分錄是借,管理費(fèi)用-以前年度盈余調(diào)整,貸其他應(yīng)付,借非限定資產(chǎn)貸管理費(fèi)用-以前年度盈余調(diào)整,就可以是不,其他后續(xù)不需要再寫什么會(huì)計(jì)科目了是不,
你好老師,單位是社會(huì)團(tuán)體,采用民間非營利組織會(huì)計(jì)制度,單位在以前年度購買了打印機(jī)和電腦等,之前沒有登記為固定資產(chǎn),會(huì)計(jì)分錄是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?,F(xiàn)在要重新登記為固定資產(chǎn),分錄是借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款嘛?補(bǔ)記以往年度的累計(jì)折舊可以為借其他應(yīng)付款,貸累計(jì)折舊嘛?還是要記錄為借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊?
沖減完去年多記的管理費(fèi)用,然后調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期初數(shù),調(diào)完后發(fā)現(xiàn)期初資產(chǎn)總額和期初負(fù)債所有者權(quán)益總額不一樣,是怎么回事。去年科目(借管理費(fèi)用貸銀行存款),今年沖減科目(借:銀行存款貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤),初了調(diào)整利潤分配期初數(shù),還要調(diào)整其他的嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
好的,謝謝
不客氣祝您工作不客氣,祝您工作愉快。