你好,是的這樣處理。您好,是的,這樣處理是對的。

老師你好,我想咨詢下稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),我只在本期發(fā)生額填了,但并沒有在本期實(shí)際抵減額填280元。我該怎么做賬?
老師您好,如果本期有稅控盤服務(wù)費(fèi)可以抵扣,但是又沒有發(fā)生業(yè)務(wù)交易不需要交稅,現(xiàn)在減免的服務(wù)費(fèi)填進(jìn)去就不在主表填了嗎,等有應(yīng)納稅時(shí)再填主表的減免的金額嗎?
本期續(xù)費(fèi)稅盤服務(wù)費(fèi)280元,在表四這里本期發(fā)生額填280,本期沒有發(fā)生抵減稅額,進(jìn)項(xiàng)有多的,這里就不填是吧?
在期末有留抵的情況下,稅控系統(tǒng)的服務(wù)費(fèi)是不是只填發(fā)生額,不填抵減額
請問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎?如果當(dāng)期有留抵稅額,那稅控服務(wù)費(fèi)還能夠全額抵減稅額嗎?
老師好 生產(chǎn)性資產(chǎn)和非生產(chǎn)性資產(chǎn)在報(bào)表里怎么看
老師,公司2008年成立的,固定資產(chǎn)是房屋金額80萬,沒有發(fā)票,到現(xiàn)在2025年了,一直沒有計(jì)提過折舊,公司也沒有營業(yè)收入0,這樣的怎么處理呢
上月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,跨越要沖紅,重新開票,在賬務(wù)上,需要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖嗎?
老師您好,請教一下,企業(yè)40萬購入固定資產(chǎn),已經(jīng)折舊10萬,剩余價(jià)值30萬,該固定資產(chǎn)按照15萬低價(jià)銷售后應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理
請問下老師,我們開票給對方,對方不想要票,讓我們轉(zhuǎn)到私戶給他,我們說必須開票,然后對方就說要扣稅點(diǎn)的錢,請問下這種情況一般怎么處理
關(guān)于個(gè)人股東轉(zhuǎn)讓股份,于2026年執(zhí)行的新規(guī)定是啥內(nèi)容老師
怎么把內(nèi)外賬合并成一套賬
老師,我們成立了一個(gè)新的公司 我們原來的公司是自己研發(fā)生產(chǎn)銷售一體的 我們現(xiàn)在新的公司賣我們原來公司的一些產(chǎn)品,在亞馬遜上開了兩個(gè)店,現(xiàn)在要申報(bào)平臺收入了,但我們之前賬務(wù)都統(tǒng)一做在原來的公司了,應(yīng)該怎么拆分? 如果把收入做到新公司,那我新公司沒有成本只有收入?
請問多計(jì)提的印花稅,摘要和會計(jì)分錄都怎么寫
我想明年先考證,0基礎(chǔ)需要先學(xué)哪方面的知識


那不是一直有期末余額么,等到留抵沒有的時(shí)候就可以實(shí)際抵減那個(gè)期末余額了么
你好? 是的可以? 交稅時(shí)可以抵扣??