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老師,我們公司員工買的電腦,員工付3000元,公司給補貼8000元,你們一般怎么入賬呢,我這邊收到一個員工拿過來的發(fā)票金額11000元,該如何做分錄呢

2022-09-07 17:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-07 17:17

?你好;? ? ? 8000做福利費去 ; 發(fā)票給? ?公司開的抬頭嗎? ?

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快賬用戶6149 追問 2022-09-07 17:18

是公司的抬頭,只做一筆8000的分錄嗎

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快賬用戶6149 追問 2022-09-07 17:19

借 管理費用--福利費8000 貸銀行存款8000?

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:20

你好; 是的; 只做8000部分的金額; 對的? ?; 是普票嘛? ?

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快賬用戶6149 追問 2022-09-07 17:23

專票,專票和普票有什么區(qū)別嗎,

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快賬用戶6149 追問 2022-09-07 17:24

應該都是做費用吧,不用視同銷售吧,如果是公司采購后給員工,那是不是進項稅要轉(zhuǎn)出了

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:28

?你好; 【】普票直接做; 專票就得按發(fā)票總額做; 到時在轉(zhuǎn)出進項稅? ?

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快賬用戶6149 追問 2022-09-07 17:48

專票,應該怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:53

?你好;? 比如 借費用 ; 進項稅 貸? ?銀行存款 ;;進項稅轉(zhuǎn)出? ?

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?你好;? ? ? 8000做福利費去 ; 發(fā)票給? ?公司開的抬頭嗎? ?
2022-09-07
那當時你們?yōu)閭€人承擔的社保做了其他應收款嗎?如果是的話,借其他應付款28000, 貸銀行存款26500, 其他應收款個人負擔的社保1500
2023-06-25
你好,這個是給員工的嗎?要是給員工的是支付的那一方代扣。
2023-07-18
借銀行存款,貸其他應付款1萬, 借其他應付付款1萬,貸銀行存款
2024-02-20
就是超過的那一部分,你們單位不承擔,讓個人承擔是嗎? 借固定資產(chǎn) 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行 其他應付款借其他應付款, 貸固定資產(chǎn) 應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2023-07-12
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