你好,對的是的,是這么做的。
上月發(fā)票購買方已經(jīng)認(rèn)證,需要重新開一份發(fā)票給他們怎么做,我這邊是銷售方,填寫紅字信息表顯示他們已經(jīng)認(rèn)證,我在這里無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票
老師:你好!專票跨月紅沖,我方為銷售方,對方已認(rèn)證,是不是需要對方填寫紅字信息表,我方把形成的編碼要上,才能重新開具藍(lán)字發(fā)票
我方是銷售方,上個月的發(fā)票對方已認(rèn)證,現(xiàn)在填寫了紅字信息表,我這邊是還需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票是吧
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報(bào)增值稅時這個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
開具完成之后所有票是我方留著對嗎
負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián)和第三聯(lián)需要給對方的,人家已經(jīng)認(rèn)證。
原發(fā)票上面有備注項(xiàng)目名稱,地址,負(fù)數(shù)發(fā)票也需要備注是吧
是的是的,需要這么做。
意思就是開紅字票信息和正常的信息一致,取得的發(fā)票聯(lián)也和正常的一致,是這樣嗎
對的,是的,是這么做。
好的,謝謝
不用客氣工作順利