我這邊開具紅字信息表,等對方確認后,再開具紅字發(fā)票,可以的
我開了張專票,開票有誤,跨月了需要紅沖,對方未認證,我需要收回所有聯(lián)次發(fā)票,銷售方申請紅字發(fā)票信息表,再開紅字發(fā)票是嗎
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢)
老師您好,我們是購貨方 現(xiàn)在有一張跨年發(fā)票金額開多了,需要紅沖,可以只紅沖多余部分嗎? 因為已經(jīng)認證了,需要我們開紅字信息表給對銷售方。銷售方需要開紅字發(fā)票嗎?(如果需要,開了紅字發(fā)票要不要給我們呢) 怎么做賬務處理呢?
發(fā)票抵扣認證后銷售方要求開具紅字發(fā)票信息表沖紅,我方開具紅字發(fā)票信息表后需怎樣做帳務處理
老師我們是購買方 發(fā)票已經(jīng)認證了 所以我們這邊開具了紅字信息表 是不是要等對方確認后 由對方開紅字發(fā)票呢 開了以后需不需要把原發(fā)票退回給銷售方呢 然后對方把紅字發(fā)票給我們
老師,我們公司的老領(lǐng)導已經(jīng)退休年齡,24年發(fā)工資20多萬,要補交匯算清繳個稅。他還能填專項附加扣除贍養(yǎng)老人項目嗎
老師,A105000納稅調(diào)整表的業(yè)務招待費是取銷售費用與管理費用,制造費用--業(yè)務招待費之后,是吧
老師您好,請問員工出差參加工會活動,火車票進項稅額是否可以抵扣
填年度《關(guān)聯(lián)業(yè)務往來年度報告申報》關(guān)聯(lián)公司的電費轉(zhuǎn)讓需不要填寫,如好填寫填在哪個對應欄
老師那個表是需要自己填寫嗎,我看到是填寫A105050職工薪酬表支出后,A105000表數(shù)據(jù)就自動出來了
老師你好,我去年結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)少了,我現(xiàn)在要怎么做賬務處理呢,去年的有成本票
公司有部分員工是未繳納社保的,怎么避免糾紛引起的勞動仲裁?
請問5月份交的企業(yè)所得稅怎么做賬務處理
老師,高新企業(yè)的房產(chǎn)稅有什么優(yōu)惠政策嗎
稅務賬 是更具流水來寫分錄 最后找對應發(fā)票嗎?
我這邊選的是銷售折讓,可以的嗎?
一張發(fā)票部分紅沖的
若不涉及退貨,可以的