你好,學(xué)員,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo),可以分紅的
老師,公司將來(lái)要注銷(xiāo)現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有業(yè)務(wù)了,但是還有一點(diǎn)事沒(méi)處理。賬上沒(méi)錢(qián),一直在借法人和股東的錢(qián)付工資,工資沒(méi)多少?,F(xiàn)在欠法人四萬(wàn),欠股東十一萬(wàn)。不可能還了,到時(shí)候怎么辦?實(shí)際上外賬只是走了一下現(xiàn)金借款賬,沒(méi)有真的借錢(qián)。
老師銀行回單注明2019年4月到2021年5月30萬(wàn)水電費(fèi),開(kāi)票方資金往來(lái)結(jié)算單上沒(méi)有注明時(shí)間節(jié)點(diǎn),主要是現(xiàn)在2022年,已經(jīng)過(guò)去幾年了才發(fā)現(xiàn)還欠那么多錢(qián),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬怎么做?比較簡(jiǎn)單合法?
企業(yè)要注銷(xiāo)了,賬戶(hù)上還有1萬(wàn)多點(diǎn)錢(qián),要怎么取出來(lái),怎么用才合理?企業(yè)已經(jīng)半年多沒(méi)有經(jīng)營(yíng)
請(qǐng)問(wèn) 怎么能把公司對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)拿出來(lái) 對(duì)公賬戶(hù)錢(qián)拿出來(lái)有什么要求嗎?對(duì)公賬戶(hù)有350萬(wàn).成本在250,利潤(rùn)100萬(wàn).怎么合理避企業(yè)所得稅 ?還是這100萬(wàn)分紅四個(gè)人.怎么取出來(lái) .可以避免個(gè)人所得稅繳納?還有對(duì)公賬戶(hù)工商銀行取款 或者轉(zhuǎn)賬每天可以取出多少?
企業(yè)經(jīng)營(yíng)不下去了想注銷(xiāo),但是賬上都是收不回來(lái)的爛賬,還有付不出去的賬(好多企業(yè)都沒(méi)了),這樣要怎么清賬呀,謝謝老師!
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶(hù)手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
就是注銷(xiāo)的時(shí)候銀行和現(xiàn)金都沒(méi)有余額才可以對(duì)吧
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
如果固定資產(chǎn)還有余額怎么調(diào)?
報(bào)廢處理,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
今年產(chǎn)生了公會(huì)經(jīng)費(fèi),但是沒(méi)有繳納,可以不用繳納了嗎?
你好,這個(gè)可以的,學(xué)員
那么轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目合適?
營(yíng)業(yè)外收支科目,學(xué)員