哦哦,這是我能預(yù)期到的(總賬本來就不懂啥),這個(gè)需要我們做出成本核算后,在做財(cái)務(wù)分析時(shí)提出來,要權(quán)責(zé)發(fā)生制,
目的練習(xí)來料加工方式下的會計(jì)核算。資料:杭州正元進(jìn)出口有限公司是一家商業(yè)外貿(mào)公司,為增值稅一般納稅企業(yè),以人民幣為記賬本位幣,對外幣交易采用交易采用交易日即期匯率折算。該公司2019年2月會同國內(nèi)富興工廠與日本ABC公司簽訂一份氧化鉬來料加工合同。日本ABC公司提供氧化鉬原料10噸,加工成鉬鐵后出口日本,加工比例為5:1。相關(guān)業(yè)務(wù)情況如下:(1)2月3日,收到日本ABC公司發(fā)來氧化原料10噸,按合同規(guī)定作價(jià)10萬美元,氧化鉬已驗(yàn)收入庫,當(dāng)日美元即期匯率為1美元=6.80元人民幣。(2)2月4日,將氧化鉬原料10噸全部撥付富興工廠加工生產(chǎn)鉬鐵。(3)2月28日,收回加工完畢的鉬鐵2噸,加工費(fèi)共計(jì)8萬美元,儲運(yùn)部門轉(zhuǎn)來鉬鐵驗(yàn)收單,鉬鐵已驗(yàn)收入庫。當(dāng)日美元即期匯率為1美元=6.80元人民幣。(4)3月4日,儲運(yùn)部門轉(zhuǎn)來鉬鐵出庫單,列明2噸鉬鐵已出庫裝船。(5)3月5日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付國內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用共計(jì)8000元。(6)3月6日,收到儲運(yùn)部門交來的鉬鐵已出運(yùn)的有關(guān)出口單證,出口發(fā)票列明工繳費(fèi)共計(jì)8萬美元。當(dāng)日美元即期匯率為1美元=6.80元人民幣。(7)3月7日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票用
2x21年稅前會計(jì)利潤為100萬元,所得稅稅率為25%(1)罰沒支出10萬元(2)國債利息收入6萬(3)庫存商品年初賬面余額為50萬,已提跌價(jià)準(zhǔn)備12萬;年末賬面余額為56萬,跌價(jià)準(zhǔn)備為20萬(4)某銷售部門用的固定資產(chǎn)白2x20年初開始計(jì)提折舊,原價(jià)為200萬(稅務(wù)認(rèn)可)無殘值,會計(jì)上采用4年期年數(shù)總和法提取折舊,稅法上則采取5年期直線法(5)2x19年7月1日以200萬的開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)某項(xiàng)自行研發(fā)的專利權(quán)并開始攤銷,會計(jì)對該專利權(quán)按5年采用直線法攤銷,稅務(wù)上對開發(fā)費(fèi)用則采用當(dāng)期發(fā)生當(dāng)期核銷的方法,不予資本化(假設(shè)不考慮稅法允許加計(jì)扣除50%的情況)(6)甲公司因產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債,年初余額為5萬,當(dāng)年新提了3萬,支付了產(chǎn)品質(zhì)量擔(dān)保費(fèi)用2.5萬 老師,這表格里數(shù)值咋計(jì)算,有些我已經(jīng)填了,但是不知道對不對,希望有個(gè)全計(jì)算過程
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費(fèi)是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費(fèi)的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實(shí)際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時(shí)候有沒有計(jì)提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計(jì)提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點(diǎn)!
老師您好,我公司是一般納稅人7月份確認(rèn)一筆研發(fā)服務(wù)費(fèi)收入54萬,同時(shí)已給對方開票,但是成本現(xiàn)在我不知道如何歸集,因?yàn)榘凑照3绦蛭覀儠a(chǎn)生專家評審費(fèi),調(diào)研費(fèi),咨詢費(fèi)等 還有人工,但是這一筆特殊一些,除了人工工資其他的都未產(chǎn)生,老師那成本應(yīng)該如何來歸集呢?項(xiàng)目周期是6個(gè)月,我們是先確認(rèn)收入后進(jìn)行技術(shù)服務(wù),老師我的問題 1、是要在開票當(dāng)月就確認(rèn)收入嗎?還是先走預(yù)收等半年后項(xiàng)目完工再確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?2、按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 即便開票但是項(xiàng)目未完成也不用確認(rèn)收入對嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
1、我按兩個(gè)周期算都算不相等總賬這7月加工費(fèi)847837.08元,哪怕相差100我也信了,關(guān)鍵是大差幾萬的,老師你說我核算怎么跟總賬加工費(fèi)相等嘛 2、還有我核算自已生產(chǎn)完工成品入庫成本我要是按對賬周期核算我怎么算,工資是7/1到7/31的工資。我現(xiàn)在怎么算怎么做吧老師,頭大了,我都不想算了,亂七八糟的。 3、要么我7月按我自已的算,按自然日去算7/1到7/31去算,總賬都是按比例占比算的
您好,咱一方在這里琢磨是沒用的,要問總賬這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么? 2.我們成本核算表里不是按數(shù)量平分到每個(gè)產(chǎn)品了么,這個(gè)就不用糾結(jié)了,費(fèi)和人工,直接取總賬的數(shù)值,要不財(cái)務(wù)和成本核算各做各的,怎么能核對上哦 姑娘,您是不是也沒有真正做過成本核算呀(不要生氣哦,我只是了解一下,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)您的想法有些偏離了)
1、我沒有做過成本核算,沒有真正實(shí)操過,老師您可能忘記我了,我一開始就說我是小白 2、那老師的意思是我就按自然日7/1到7/31來核算成本,就把全盤按對賬周期(6-26到7-25)的7月加工費(fèi)847837.08元分?jǐn)偟轿液怂阕匀蝗绽锩娴倪M(jìn)貨產(chǎn)品里對嗎
姑娘,不要生氣哦,成本核算的數(shù)據(jù)來源來業(yè)務(wù)和總賬,不是我們憑空來的數(shù)據(jù) 這樣核算出來的成本,我們在分析時(shí)發(fā)現(xiàn)料工費(fèi)哪個(gè)不正常就要去想辦法,提要求來改善,我們提出來,老板就會讓相關(guān)部門想法子解決
那意思說我需要用這個(gè)采購周期6/26-7/25來核算所有成本嗎?那7月的工資是7/1-7/31的啊。我怎么搞哦老師
對的 ,工資是全月是對的,采購對賬周期這不是權(quán)責(zé)發(fā)生制,得讓總賬改,今天我們也討論過,如果26與購的原材料生產(chǎn)領(lǐng)用了,總賬不入賬,這原材料就會出現(xiàn)負(fù)庫存 2.我們不是剛做成本核算么,1-2個(gè)月要全部核對 上不可能的, 就是在核算過程中發(fā)現(xiàn)問題,提出建議,不管理總賬核算還是工單的數(shù)量,都得優(yōu)化,咱就是來搭建成本核算體系的
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?