您好,水電費(fèi)你們實(shí)際支付了嗎?是否取得了發(fā)票?發(fā)票上是否注明了水電費(fèi)的所屬時(shí)間?
老師好,請問我單位收到個(gè)人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬,先付款2.8萬,后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個(gè)稅,和對方談價(jià)格時(shí)沒談個(gè)稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅,把這墊付的4000多個(gè)稅掛在往來款上。本來想著明年個(gè)稅匯算時(shí)把這個(gè)錢從公司申請退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個(gè)賬做正規(guī),公司不認(rèn)這部分稅金的話,是不是我要個(gè)人承擔(dān)這部分稅金,再找那個(gè)開發(fā)票的人去要明年能退回的個(gè)稅呢?
,老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),欠學(xué)校2019年4月到2021年5月水電費(fèi)30萬,學(xué)校給我公司開了資金往來結(jié)算單—水電費(fèi),沒有注明這筆賬的時(shí)間),然后現(xiàn)在付款30萬款,付款回單又注明2019年-2021年的,這個(gè)賬怎么做?
老師銀行回單注明2019年4月到2021年5月30萬水電費(fèi),開票方資金往來結(jié)算單上沒有注明時(shí)間節(jié)點(diǎn),主要是現(xiàn)在2022年,已經(jīng)過去幾年了才發(fā)現(xiàn)還欠那么多錢,請問這個(gè)賬怎么做?比較簡單合法?
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護(hù)的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個(gè)月我們拿10%點(diǎn),其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風(fēng)險(xiǎn),對方開什么發(fā)票合適呢,分月進(jìn)行嗎?另外去年他們沒報(bào)人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時(shí)想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個(gè)5*4=20來萬的勞務(wù)費(fèi)(簽個(gè)合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師好!我公司是搞房地產(chǎn)的,在2021年7月至2022年1月期間公司從公戶轉(zhuǎn)賬270萬到法人個(gè)人賬戶,法人授權(quán)委托我到銀行用他(法人)個(gè)人賬戶去支付拆遷戶過渡費(fèi)、零星開支、費(fèi)用開銷、借款等,這些轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金收據(jù)還在我這里(包括分公司的轉(zhuǎn)賬單據(jù)在內(nèi))現(xiàn)我已經(jīng)不在公司了(備注:辭職前我與法人溝通移交給別人,可一直沒人來接手這些單據(jù))請問一下這如何處理?我會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)? 公司到現(xiàn)在還沒付清我工資,這怎么處理?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
情況是這樣的,學(xué)校核查才發(fā)現(xiàn)我司欠費(fèi),所以現(xiàn)在公司付款,需要備注清楚時(shí)間,但是學(xué)校開發(fā)票是沒有時(shí)間節(jié)點(diǎn),我應(yīng)該怎么做賬?
您好,按規(guī)定的話應(yīng)該是通過以前年度損益調(diào)整科目,
是現(xiàn)在付款備注時(shí)間 我應(yīng)該怎么做賬
但是前幾年的了,而且金額很大
有沒有更好方法
你好,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 然后借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整