你好! 1.收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入

老師,我問您一個(gè)問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財(cái)政撥款??顚S茫I了一套設(shè)備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財(cái)政撥款、購(gòu)買設(shè)備付錢、收到對(duì)方給我們開的票應(yīng)分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄。還有這筆財(cái)政撥款要確認(rèn)收入嗎?對(duì)應(yīng)的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
行政單位,我單位給A局的單位人員交社保391,個(gè)人部分分錄為借,應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人-養(yǎng)老保險(xiǎn),貸基本戶, 單位部分,借工資福利費(fèi)用,貸基本戶 預(yù)算會(huì)計(jì)借財(cái)政撥款支出,貸貨幣資金 現(xiàn)在A局把這筆錢打到我們單位賬戶了,我收入應(yīng)該怎么記,求具體的分錄
老師,我昨天問的那個(gè)社保個(gè)人墊付單位部分掛賬的問題,還款時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入,那預(yù)算會(huì)計(jì)借是什么?還是不用通過預(yù)算會(huì)計(jì),但是用的是預(yù)算資金啊,麻煩您把預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做告訴我
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財(cái)政撥款,我們的月收入是門診+住院+預(yù)交款 假如門診+住院+預(yù)交款的合計(jì)是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預(yù)交款3000,應(yīng)收醫(yī)保款是24191.72,老師這時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?麻煩老師請(qǐng)教一下
老師,我們單位現(xiàn)在的營(yíng)養(yǎng)餐款,財(cái)政一直長(zhǎng)時(shí)間未撥付,我想把每月的營(yíng)養(yǎng)餐款計(jì)入帳中,計(jì)入帳中的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?財(cái)政撥款時(shí)怎么寫?撥款支付營(yíng)養(yǎng)餐款時(shí)又怎么寫分錄?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬,我一直沒理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬,本來要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊(cè)資金100萬元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)


2.支付 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸銀行存款 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出(行政單位記入:行政支出) 貸資金結(jié)存…貨幣資金
老師,你還是不明白我的意思,可能我也描述不清楚,假設(shè):財(cái)政未撥款之前我首先要反映出我的負(fù)債,然后我再借用學(xué)生的伙食費(fèi)支付每月的營(yíng)養(yǎng)餐款,待財(cái)政撥后再撥付還給學(xué)生,這些過程要怎么處理?
可以記入應(yīng)付賬款,即可
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 支付時(shí) 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 (備注:借用學(xué)生的伙食費(fèi)支付) 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出(行政單位記入:行政支出) 貸資金結(jié)存…貨幣資金
收到財(cái)政撥款 借銀行存款 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存…貨幣資金 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
我原來是這樣做,和你說的有類似之處,你覺得合適嗎?
先看第二張圖
可以的,你的理解很對(duì)