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您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預交款 假如門診+住院+預交款的合計是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預交款3000,應收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下

2022-08-17 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-17 15:15

同學你好 預收 借銀行 貸預收賬款 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 15:16

老師,我給的數(shù)字,能不能做個相應的會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:27

預收是38448.43 收入是38448.43 就是這兩個主要的

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 15:28

不太明白

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齊紅老師 解答 2022-08-17 15:31

同學你好 金額就是38448.43

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 15:56

老師,我是真的不太明白

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 15:56

能不能我給的數(shù)字做個相應的會計分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:03

借銀行 現(xiàn)金 其他應收款醫(yī)保 貸預收賬款38448.43 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入38448.43

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 16:17

借:銀行存款3481+4921.71+3000 現(xiàn)金2302+552 應收賬款-應收醫(yī)療款-x社保24191.72 貸:提供服務收入-診療費 35448.43 預收賬款 3000 這個分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:20

最后收入是38448.43就是正確的

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 16:22

預收賬款不用做單獨的會計分錄嗎?

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 16:23

住院的時候收的押金,這個不用做單獨的會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:26

預收賬款要單獨做分錄的

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快賬用戶8788 追問 2022-08-17 16:31

我的總收入38448.43里面包括那個押金,所以貸方的收入不是38448.43吧

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齊紅老師 解答 2022-08-17 16:35

押金不是收入就要減出來

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同學你好 預收 借銀行 貸預收賬款 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
2022-08-17
同學你好,財務會計銀行存款和預算會計資金結存不一樣屬于正?,F(xiàn)象
2021-12-23
今年的賬務處理: 1.將去年購買的設備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設備款項: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 去年賬務調整: 由于去年的賬務處理存在錯誤,需要進行調整。具體調整方式如下: 1.對于財務會計的調整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預算會計的調整:借:資金結存—零余額(紅字)貸:財政撥款預算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結存—零余額(紅字)
2023-12-28
你好,代收代付的,這個分錄沒錯 有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款, 借:庫存現(xiàn)金? 貸:其他應付款
2022-07-26
你這個不屬于壞賬,這個是屬于計提的風險基金的支付。 直接按基金發(fā)生支付處理即可得。
2020-12-26
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