同學你好 預收 借銀行 貸預收賬款 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項
老師您好,我們單位在2015年發(fā)生一起醫(yī)療糾紛,涉及兩個科室一個是心內科,一個是新生兒重癥,當時院領導研究決定心內科賠款8萬元。當時病人欠住院費3708.29因為當時結賬的不能欠費,由新生兒護士長打得欠條借款結賬,借其他應收款個人貸庫存現(xiàn)金。這會新生兒科護士長拿著領導們研究決定的通知說明新生兒科借款的這3708.29由我院承擔此費用,想問一下計入哪科科目,是壞賬準備呢還是專用基金醫(yī)療風險基金?
#提問#老師您好,我這里遇到了一個問題,麻煩您幫我看看。 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,我看之前的會計做的賬,有一筆分錄是收到住戶交來的燃氣爐款,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 另外一筆分錄轉給燃氣公司燃氣爐款,借:應付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 這個老會計離職了,今天我問他那最后該怎么轉呢?他說讓我自己想怎么轉就怎么轉?我該怎么辦呢?該怎么轉呢?
您好老師,我想問一下,我們是私人醫(yī)院,不涉及到財政撥款,我們的月收入是門診+住院+預交款 假如門診+住院+預交款的合計是38448.43 門診的現(xiàn)金存款2302,收到支付款是3481 住院的現(xiàn)金存款552,收到的支付款是4921.71 預交款3000,應收醫(yī)??钍?4191.72,老師這時候怎么做會計分錄呢?麻煩老師請教一下
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發(fā)服務合同,說是b的研發(fā)服務 讓a公司的四個研發(fā)人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業(yè)務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發(fā)支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發(fā)成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設備1萬元,因對方原因被退回到我們零余額賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務處理: 財務會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預算會計:借:資金結存—零余額 貸:財政撥款預算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結存—零余額 那今年我應該怎樣進行賬務處理呢?去年那邊怎么調賬?謝謝!
老師,一家公司開了一張票后來因為備注有點問題紅沖后重開了一張,在做記賬憑證的時候這三張發(fā)票是登在同一張憑證上還是分別登記啊
我想請教一下,我公司是一般納稅人,計算要抵扣多少進項稅額是怎么算的
辦房產(chǎn)證時的契稅,后期要交房產(chǎn)稅嗎?
建筑勞務公司,開了勞務服務的發(fā)票,這部分按含稅金額繳納印花稅,成本都是人員工資,這部分需要申報繳納印花稅嗎
固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,一直到折舊結束之前,每個季度預繳所得稅時都填一遍a201020嗎
個人轉錢到公司賬戶上,也不是公司股東,這個錢后續(xù)也不用公司返還了,這個賬要怎么做合理合法??? 幾萬塊錢,之前一直掛其他應付款的,后面老板說這個錢不用還的,現(xiàn)在要怎么處理好點?
股東股權轉讓在4月商量達成協(xié)議了!那工商和稅務變更可以8月才去辦理嗎?
根據(jù)發(fā)票號可以下載出發(fā)票嗎
老師車輛租賃發(fā)票怎么入賬呀
為什么乙公司包含相遇的賬面價值不是2500+500
老師,我給的數(shù)字,能不能做個相應的會計分錄呢?
預收是38448.43 收入是38448.43 就是這兩個主要的
不太明白
同學你好 金額就是38448.43
老師,我是真的不太明白
能不能我給的數(shù)字做個相應的會計分錄呢?
借銀行 現(xiàn)金 其他應收款醫(yī)保 貸預收賬款38448.43 然后沖抵 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入38448.43
借:銀行存款3481+4921.71+3000 現(xiàn)金2302+552 應收賬款-應收醫(yī)療款-x社保24191.72 貸:提供服務收入-診療費 35448.43 預收賬款 3000 這個分錄對嗎?
最后收入是38448.43就是正確的
預收賬款不用做單獨的會計分錄嗎?
住院的時候收的押金,這個不用做單獨的會計分錄嗎?
預收賬款要單獨做分錄的
我的總收入38448.43里面包括那個押金,所以貸方的收入不是38448.43吧
押金不是收入就要減出來