10萬繳納增值稅 100000×3%=3000 進(jìn)項110000÷ 多少點發(fā)票開給你
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價與進(jìn)貨價相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師,我們銷售貨物給客戶,假如不含稅的金額是10000元,客戶讓開專票。我們另外收取客戶10個點的稅點,那么10個稅點是多少錢?可以寫出計算過程嗎?
老師,我們一個一般納稅人公司,貿(mào)易公司銷售貨物的,但是從供應(yīng)商那里購進(jìn)貨物要先讓供應(yīng)商加工一下,加工這塊他們要收8個點的稅金。我想問的是這個加工費開票好還是不開票對我們有利?
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進(jìn)項3個點不是6個點的差額
假如銷售貨物10萬元的票,我們收他10個點,就等于是開10萬1.1=110000(價稅合計),購進(jìn)貨物給供應(yīng)商10個點,我們稅負(fù)是3點,老板問那我們要收客人幾個點先可以持平
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動合同補償金怎樣做會計分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個點的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個體戶不能扣工資,但還是可以扣費用6萬,三險一金,專項附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價為600萬元,預(yù)計使用壽命為5年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對2×23年營業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
老師,因為我們房屋拆除,土地唄征用,電子稅務(wù)局減少房產(chǎn)和土地稅核定操作步驟。
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺電視機,1465/臺,做什么分錄好,墻布做什么分錄
供應(yīng)商收我們10個點
老板說收客戶10個點 我們會不會虧。所以我們應(yīng)該收客戶幾個點阿。因為還有附加稅啥的
他開給你多少增值稅率發(fā)票
13% 我們也是給客戶開13%
購進(jìn)成本金額多少呢
這個啥意思
10萬繳納增值稅 110000÷1.13×3%=2920 110000÷1.13×13%-成本×13%=2920 成本9735,收取9735×1.13