你好,學(xué)員,是的,你說的很對的
老師我有一個問題需要請教,就是我有一筆進項稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進項稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進項稅轉(zhuǎn)出更正,補繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進項稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
老師你好,我公司在18年有一些離岸外包的免稅收入,現(xiàn)在稅務(wù)要求把對應(yīng)的一些進項轉(zhuǎn)出來,并更正18年的稅務(wù)報表。請問我是不是只需要在9月份的賬里將管理費用與增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出對沖就行了。
老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
稅務(wù)監(jiān)測評估我公司21~22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請老師指導(dǎo),這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫?
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進項發(fā)票做了勾選認證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個?進項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表?
老師,我想問一下,8.23號,也就是當(dāng)月開了一張電子普票,發(fā)現(xiàn)貨物名稱寫錯了,我現(xiàn)在想要紅沖這張發(fā)票,再重新開一張正確的,咋操作?操作步驟和流程可以寫一下嗎?謝謝!
您好老師,這個表格應(yīng)該是民間非盈利機構(gòu)的。請問,是要資產(chǎn)=負債?凈資產(chǎn)是吧,那非限定資產(chǎn)是那個數(shù)字來的呢,我們這個機構(gòu)沒有收入。有點費用。
生產(chǎn)型企業(yè)首次想要退稅,具體流程以及準(zhǔn)備材料是什么
出口報關(guān)成交方式cif, 那運費是美元保費是人民幣,分別分?jǐn)偟綀箨P(guān)單上的多個產(chǎn)品上嗎?按照美元金額分?jǐn)偅?/p>
收到打款認證費計入?
老師好~咨詢下,個體工商戶開具的發(fā)票,有效力嗎?我們是一般納稅人,對方是個體工商戶~對方給我們開票了~
你好老師,養(yǎng)殖企業(yè)因牛羊病死從保險公司取得的牛羊理賠款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?有政策嗎?
老師你好,這個題的資料三中的律師費的分錄應(yīng)該怎么做?能計入投資收益的借方嗎?謝謝
個體戶1至6月個稅沒有報如何補報,逾期罰款怎么處理
老師,公司清完稅了,對方?jīng)]開過來的發(fā)票還能開出來嘛?
所以20年至22年8月的增值稅進項,增值稅稅務(wù)報表和我本地的報表上進項不一致也沒有關(guān)系嗎?
沒關(guān)系的,學(xué)員,這個
今年的調(diào)賬不涉及到以前年度損益調(diào)整嗎?
今年的調(diào)賬不涉及到以前年度損益調(diào)整嗎? 是的
那18年有1月至9月的進項需要轉(zhuǎn)出,可以合并到9月份一筆轉(zhuǎn)出嗎?
那18年有1月至9月的進項需要轉(zhuǎn)出,可以合并到9月份一筆轉(zhuǎn)出嗎? 可以的