你好,當(dāng)時(shí)上一個(gè)月分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們有幾張咨詢(xún)發(fā)票是9月份的已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)11月給我們作廢了重新開(kāi),我怎么處理科目呢
v老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方開(kāi)的普票給我們,我們已經(jīng)入賬,現(xiàn)在有點(diǎn)糾紛,對(duì)方說(shuō)要作廢以前開(kāi)的發(fā)票,對(duì)方能作廢嗎?我們可以做什么?
老師,問(wèn)下對(duì)方上個(gè)月開(kāi)具的電子普票,我們已經(jīng)在當(dāng)月做賬,第二個(gè)月對(duì)方說(shuō)有問(wèn)題,需要作廢,我們的賬怎么處理呢?
老師,二月份已經(jīng)做完帳了,但是對(duì)方企業(yè)說(shuō)把我們發(fā)票作廢了,要重新給我們開(kāi)一個(gè)三月的,這樣的話(huà)我應(yīng)該怎么處理呢
你好老師,上個(gè)月我們對(duì)方給我們開(kāi)具了2張發(fā)票,我們公司已經(jīng)勾選了,對(duì)方公司這兩張發(fā)票當(dāng)月已經(jīng)作廢了并當(dāng)月開(kāi)具了新的發(fā)票出來(lái)。作廢的那兩張發(fā)票我是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?賬上我不需要做任何賬,只是報(bào)稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就行
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問(wèn)一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒(méi)有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷(xiāo),賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車(chē)從去年9月份開(kāi)始就一直經(jīng)常用來(lái)配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車(chē)的加油費(fèi)拿來(lái)公司報(bào)賬。但是從去年開(kāi)始一直都沒(méi)有簽過(guò)私車(chē)公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車(chē)公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車(chē)費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車(chē)費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話(huà),就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車(chē)費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開(kāi)租車(chē)發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠(chǎng),現(xiàn)在無(wú)進(jìn)項(xiàng)票,原料票開(kāi)不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車(chē)公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱(chēng)這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類(lèi)科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
是借 制造費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用做這個(gè)紅沖。