對的,已經抵扣的進項要做進項轉出。
老師,你好。我們上個月收到兩張進項票,當時就做了退稅勾選,這個月退稅申報的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報關名稱對不上,需要退回發(fā)票重開。這個發(fā)票上月已經勾選退稅了,那要怎么操作呢
你好,老師,問下,就是對方公司開進來的一張發(fā)票我這邊已經抵扣了,但是現(xiàn)在對方需要作廢,這邊也已經作廢,但是增值稅這邊已經抵扣了,那現(xiàn)在進項稅額轉出的話該如何做分錄
老師 ,今年一月份對方給我們開了專票 ,我們已經做賬也已經抵扣了,但是名稱開錯了上個月發(fā)票已經作廢,對方還應該給我們開紅字發(fā)票做進項稅轉出嗎?還需不需要其他什么東西
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當時我公司退回要求重新開具了普票,對方當月未把專票作廢,那么我在增值稅進項勾選的時候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計的時候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,我們公司是采購方,4月銷售方給我們開的一張票是錯的,他們紅沖重新開了,我做賬要把四月的發(fā)票進項轉出,那電子稅務局四月份勾選過的這張進項發(fā)票,電子稅務局里面要如何操作嗎,還是只要拿到的新票勾選就可以?
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓費能開非學歷教育服務,培訓費嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現(xiàn)在稅務局要求提供工資社保證明,租金等資料,現(xiàn)在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細,租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應該怎么和稅務局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現(xiàn)在查到好多已經沒有了,那現(xiàn)在我們需要怎么處理?管理費用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機械費 其中個稅 是經營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務費用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現(xiàn)退稅怎么調整
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
做賬咱是紅沖就行。報表上轉出來就行。
賬上我是附的正確的發(fā)票號,但是我勾選抵扣的時候,勾選成作廢的那張發(fā)票號了。賬上我是不是不動就行,也不需要多做一筆進項稅轉出的分錄。只需要報稅的時候,把進項稅轉出就可以
這樣報表上進項稅轉出1000,進項稅再多勾選上之前做的賬的進項1000,一負一正
已經作廢的那張發(fā)票,你勾選要是抵扣了要做轉出來。 然后再重新勾選正確發(fā)票的那張。 然后你做賬,他作廢的那張發(fā)票要是不是同一個月的,你也要正常做賬回來正確的發(fā)票和負數(shù)發(fā)票再做分錄。
分錄就是一正一副這樣的。
都是在12月份開的發(fā)票,作廢,重新開具。我入賬的時候,我是按照正確的發(fā)票來入賬的,但是我抵扣的時候,有兩張發(fā)票我選錯了號碼,錯把那張作廢的勾選了。這樣怎么做賬?
咱勾選上了咱就正常做賬記錄進項,然后咱再轉出來再做進項轉出的分錄。
那怎么做賬?
之前有5張發(fā)票,其中有2張發(fā)票勾選錯了號碼。5張發(fā)票金額是50萬,我全額沖銷嗎
錯誤的,你說他是直接作廢了還是開負數(shù)發(fā)票了?
對方是開的電子專票,當天開具的當天沖紅的。但是我當時報稅的時候,我還能勾選,我就勾選錯了號碼。我這邊怎么做賬
那咱就是正數(shù)發(fā)票時正常做賬進項也體現(xiàn)出來。 他紅沖時付出發(fā)票給你?,F(xiàn)在做原來一樣的分錄金額用復數(shù) 收到正確發(fā)票再做正確的發(fā)分錄進項正常勾選抵扣。 最后一步就是把前面那個錯誤勾選的填寫報表轉出來。
老師,你說的不對。對方是當天開具的發(fā)票,當天紅沖的,給我的事正常的發(fā)票,我是在勾選的時候,勾選錯了號碼。這樣賬上做的事正確的分錄,附的也是正確的原始憑證附件,這樣賬上就不應該體現(xiàn)要轉出進項稅的分錄,只在報表上填上就行
你要想簡單處理就做一個正確的分錄就行。然后錯誤那個勾選轉出來就行,然后勾選正確的。 我給你按的是正規(guī)的處理說的。
我們是收到5張50萬的發(fā)票,做賬的時候:借xx費用50萬,進項稅5千,貸應付xx50.5萬。勾選的時候這張發(fā)票其中有張勾選錯了號碼,稅額一共是2000。我這個月需要全額沖銷嗎?借xx費用-50萬,進項稅-5000,貸應付-50.5萬。那還怎么做進項稅轉出的分錄?
你要是紅沖了就沒有進項轉出的科目。那個復數(shù)的進項就相當于進項轉出。然后咱增值稅表二填寫進項轉出。
老師,那我正確的做賬分錄應該怎么做呢?
你好 你上面說的就是正確的? ?
我覺得不應該是這樣做,為什么不直接做那2000的轉出額呢?還要在紅沖原有的分錄,但是原有的分錄有3000已經抵扣了
因為咱是負數(shù)發(fā)票啊,所以直接紅沖就對了。 咱要是說福利費咱不允許抵扣抵扣了咱用進項轉出這樣就行了。
因為咱這個是存在負數(shù)發(fā)票的。
老師,對方是當天開具的,當天就已經紅沖了,并沒有給我負數(shù)發(fā)票
那你就不做負數(shù)了就做一筆正數(shù)就行了。咱們最終取得一個正確發(fā)票就行。然后咱申報系統(tǒng)里把抵扣的進項再轉出來。
最終再按照正確的發(fā)票再勾選再抵扣。
這樣你把賬上的進項和成本費用按照正確發(fā)票正確數(shù)據(jù)錄入就可以了。