同學(xué)你好 你選擇自動(dòng)采集不用自己填寫(xiě)
增值稅納稅申報(bào)表附表二,第三行,叫做前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,我想知道這行是干嘛的呢?
那第2欄本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 第3欄前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 于第35本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票 還有第13欄本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額 之間有什么關(guān)系?覺(jué)得好亂
為什么填申報(bào)表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報(bào)抵扣,這兩行填不了。
截圖看下第三欄是哪一欄。 就是附表二第3欄,前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣這里@郭老師
增值稅一般納稅人填寫(xiě)申報(bào)表顯示本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣比對(duì)(非輔導(dǎo)期)附表二本期認(rèn)證申報(bào)抵扣金額稅額與發(fā)票數(shù)據(jù)不符
未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后,賬上需要調(diào)整嗎
老師你好,25.3季度利潤(rùn)總額3361.94元,本年累計(jì)利潤(rùn)總額是-160099.9元虧損,請(qǐng)問(wèn)3季度計(jì)提繳納所得稅嗎?
企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房,需要給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項(xiàng)么??
目前10月份,抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個(gè)體戶(hù)的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
老師你好!老板的另一個(gè)公司幫我們公司墊付了房租費(fèi)用,我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢(qián),怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒(méi)有做進(jìn)銷(xiāo)存,只有收入的發(fā)票還有一些Pos機(jī)刷卡的收入
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷(xiāo)售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣(mài)油漆,這個(gè)月只開(kāi)了維修費(fèi),那我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶(hù)延遲清算款是什么錢(qián)?
您好~咨詢(xún)下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說(shuō)明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說(shuō)明的模板,主要是說(shuō)明公司為集團(tuán)公司,收入來(lái)源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
但是沒(méi)有自動(dòng)采集進(jìn)去啊,里面都是零。
?增值稅納稅申報(bào)表附二、本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣,填在表的最后一個(gè)欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,填列后,第二三欄會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)