你們是輔導(dǎo)期那些人嗎?
老師你好,建筑公司給我們廠建車間開的進項發(fā)票在申報附表二時除了填在第二欄次本期認證相符且本期抵扣一欄還用填第9欄本期用于構(gòu)建不動產(chǎn)的扣稅憑證嗎
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認證相符,且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣,這兩行填不了。
截圖看下第三欄是哪一欄。 就是附表二第3欄,前期認證相符且本期申報抵扣這里@郭老師
當(dāng)前專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0元,附列資料二第2欄本期認證相符且當(dāng)期申報抵扣稅額是15683973.68元
本期專用發(fā)票認證金額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當(dāng)期申報抵扣”金額是22938.06元。本期專用發(fā)票認證稅額合計數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認證相符且當(dāng)期申報抵扣”稅額是2981.94元。 這個是什么原因呢?
老師公司缺成本票有什么好點的辦法嗎?
公司置換了一輛已使用9年的汽車,還需要計提折舊嗎
老師,月底暫估計入的庫存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
老師 請問下 8500報關(guān)價+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負率低,要求調(diào)增補稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時還能調(diào)減嗎?
進出口公司收到美元的賬戶,怎么做會計分錄呢?
小規(guī)模企業(yè)所得稅怎么算,發(fā)票怎么開?
老師,營業(yè)賬簿,交印花稅的時候是實繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細表利潤表
輔導(dǎo)期一般是多久
你好,三到六個月左右的時間。
那肯定不是了,那一般是不會填寫在第三欄是吧老師?
對的是的,就不應(yīng)該填寫在第三。
哎,現(xiàn)在搞得好麻煩
你就得去修改四月份抵扣,五月份附表二填寫零。
好的,修改了發(fā)現(xiàn)4月有留底,然后呢就不讓網(wǎng)上更正了,要去大廳辦理
你好,那就去稅務(wù)局大廳。
好的,那老師這個月么有勾選進項賬務(wù)上進項稅額是轉(zhuǎn)到待認證里面嗎
你好,沒有勾選的,是這么做的。
好的,謝謝老師,講的非常好
不用客氣,工作愉快。
老師待抵扣跟待認證有什么區(qū)別,什么時候應(yīng)該放什么科目呀
待認證時,發(fā)票沒有認證, 待抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認證了,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對,通過第二個月抵扣才可以的
那待認證這個科目是不是一般新成立的公司3-6個月才用這個科目呀,其他一般用待認證科目,那發(fā)票是不是勾選了就是認證了,就是會有留抵了呢
待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人用的, 待認證時發(fā)票,沒有認證的隨時都可以用,什么企業(yè)都可以。