同學(xué)您好,這里是指前期已經(jīng)勾選,但是前期不選擇抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)。這種情況一般出現(xiàn)在輔助一般納稅人期間,現(xiàn)在這種情況很少見了,現(xiàn)在稅務(wù)局審批的都是正式一般納稅人,就是那種當(dāng)期勾選當(dāng)期抵扣,你們公司不是這種情況就不用填寫
一般納稅人增值稅申報(bào),附表二第2行本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的金額,是抵扣勾選之后,自動(dòng)出來(lái)的吧。
增值稅納稅申報(bào)表附表二,第三行,叫做前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,我想知道這行是干嘛的呢?
為什么填申報(bào)表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報(bào)抵扣,這兩行填不了。
老師,好。增值稅一般納稅人,附表二,第三行,前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣?這個(gè)不理解,可以解釋一下嗎?請(qǐng)舉個(gè)例子
一般納稅人,附表二,本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是什么?5月份進(jìn)項(xiàng)我7月勾選認(rèn)證抵扣7月銷項(xiàng)的,算本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣嗎?
老師公司缺成本票有什么好點(diǎn)的辦法嗎?
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老師 請(qǐng)問(wèn)下 8500報(bào)關(guān)價(jià)+1105的稅 開票開多少合適
老師,我司2024年企業(yè)所得稅負(fù)率低,要求調(diào)增補(bǔ)稅。農(nóng)民工工資未發(fā)100342.95元,調(diào)增部分就填在A105000的30欄嗎?24年調(diào)增了,25年發(fā)放了工資,25年企業(yè)所得稅匯算時(shí)還能調(diào)減嗎?
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我明白,我就想搞清楚他是用來(lái)干嘛的,我知道我們其實(shí)用不上,但是還是要知道一下的,請(qǐng)解答
你好,這種情況一般出現(xiàn)在輔助一般納稅人期間,以前稅務(wù)局在審批一般納稅人時(shí),會(huì)先批輔助一般納稅人,3-6個(gè)月在轉(zhuǎn)為正式一般納稅人,比如:在輔助一般納稅人期間,8月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額8月不能抵扣,要9月抵扣,,等9月申報(bào)稅時(shí),再將8月的進(jìn)項(xiàng)填在這一行。