你好,是手動(dòng)填上去的,根據(jù)勾選認(rèn)證的金額.
一般納稅人增值稅申報(bào),附表二第2行本期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣的金額,是抵扣勾選之后,自動(dòng)出來(lái)的吧。
為什么填申報(bào)表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報(bào)抵扣,這兩行填不了。
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè),有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來(lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,故做了進(jìn)貨信息回退申請(qǐng),但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào),發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫呢?(系統(tǒng)自動(dòng)讀數(shù)會(huì)存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息)
增值稅一般納稅人填寫申報(bào)表顯示本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣比對(duì)(非輔導(dǎo)期)附表二本期認(rèn)證申報(bào)抵扣金額稅額與發(fā)票數(shù)據(jù)不符
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤(rùn)表,其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開(kāi)具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開(kāi)具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說(shuō)2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開(kāi)出來(lái) 這個(gè)怎么入賬 我聽(tīng)老師講解說(shuō)匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開(kāi)出來(lái)匯算清繳前取得就行 還是說(shuō)匯算清繳前開(kāi)出來(lái) 有沒(méi)有補(bǔ)開(kāi)發(fā)票一說(shuō) 補(bǔ)開(kāi)發(fā)票指的是已經(jīng)開(kāi)出來(lái)的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開(kāi)啥時(shí)候補(bǔ)開(kāi)就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開(kāi)發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請(qǐng)問(wèn)我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購(gòu)的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷,有采購(gòu)合同和發(fā)票,采購(gòu)合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營(yíng)了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒(méi)有收入的情況下,開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
公司的開(kāi)戶許可證和u盾都不見(jiàn)了,也不記得在哪個(gè)銀行開(kāi)的對(duì)公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對(duì)公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒(méi)有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),集團(tuán)就把300萬(wàn)給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來(lái)記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬(wàn) 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬(wàn) 要把往來(lái)調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬(wàn),分錄怎么寫
你好,如果自動(dòng)采集的話,也要確認(rèn)數(shù)據(jù)是否正確,一般是手工錄入
好的好的
你好,不客氣,祝你工作愉快!