你好,同學(xué) 這里是可以享受差額計(jì)稅的才可以扣除
想請(qǐng)教一下關(guān)于 銷售服務(wù) 無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算,已經(jīng)現(xiàn)在針對(duì)小微企業(yè)的納稅人有什么關(guān)聯(lián),還有就是關(guān)于發(fā)票我上個(gè)月開出太多,沒有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月我全部紅沖發(fā)票關(guān)于留底抵稅是怎么樣一個(gè)處理方式呢,已經(jīng)關(guān)于個(gè)體戶開票量開超500萬會(huì)被強(qiáng)制升為一般納稅人?
銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算。納稅人偶然發(fā)生的銷售無形資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的銷售額,不計(jì)入應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額。請(qǐng)老師舉例說明一下,沒太理解這段話
為什么銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額來計(jì)算,超過500萬就認(rèn)定為一般納稅人?這樣像旅游公司和人力資源公司等這種扣除額很多的公司不是很吃虧嗎?
為什么,銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)稅行為”)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算
銷售服務(wù)無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售恩計(jì)算!這句話的意思是差額納稅的納稅人的年銷售額是沒有扣除可扣除那部分?全額做銷售額
公司執(zhí)行總裁兼董秘權(quán)力大嗎,公司什么級(jí)別?
老師,請(qǐng)問配偶的父母可以填專項(xiàng)扣除嗎
公司執(zhí)行總裁兼董秘權(quán)力大嗎,公司什么級(jí)別?
老師好,工程項(xiàng)目名稱是xx漫水橋水毀搶修工程,開票的時(shí)候備注信息項(xiàng)目名稱必須要和合同名稱一樣嗎?工程地點(diǎn)必須要備注清楚哪里至哪里的橋段嗎?
老師,我們公司賣的產(chǎn)品9000元,款已收到。進(jìn)貨單子還沒到我這里采購(gòu)計(jì)入下個(gè)月了,這個(gè)我要先做收入,下個(gè)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
以前年度錯(cuò)把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購(gòu)原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個(gè)員工算多了,且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,要怎么弄呢
明白,也就說說,旅游行業(yè),收取旅行費(fèi)510萬,支付給酒店 運(yùn)費(fèi)等400萬,銷售額就是510萬,就評(píng)定為一般納稅人了,但是增值稅按照510-400=110元繳納增值稅,差額計(jì)稅。這種情況無論旅行社是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,繳納增值稅都采用差額計(jì)稅。那這條規(guī)定“為什么銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額來計(jì)算,”也沒啥意義呀。
銷售額,這里,也是按差額后來衡量500萬
在評(píng)定是否為一般納稅人還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候,對(duì)于差額計(jì)稅的企業(yè)來說,對(duì)繳納的增值稅沒有任何影響對(duì)吧
無論企業(yè)是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人,差額計(jì)稅的企業(yè)都是差額計(jì)稅
第一個(gè)問題對(duì)了,對(duì)增值歲來講沒有影。
第二個(gè)問題,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,關(guān)于這里都可以享受。