您好,他的意思是,按照全額這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),看是否超過500萬

小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過15萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過15萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。 意思不動(dòng)產(chǎn)的銷售額是正常征稅嗎?
銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算。納稅人偶然發(fā)生的銷售無形資產(chǎn)、轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)的銷售額,不計(jì)入應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額。請(qǐng)老師舉例說明一下,沒太理解這段話
為什么銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額來計(jì)算,超過500萬就認(rèn)定為一般納稅人?這樣像旅游公司和人力資源公司等這種扣除額很多的公司不是很吃虧嗎?
為什么,銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)(以下簡稱“應(yīng)稅行為”)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其應(yīng)稅行為年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算
銷售服務(wù)無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售恩計(jì)算!這句話的意思是差額納稅的納稅人的年銷售額是沒有扣除可扣除那部分?全額做銷售額
一般納稅人,開的普通發(fā)票是怎么交稅的。
老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢未退到公司賬戶直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?
支付的標(biāo)書費(fèi),沒有發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
我在重慶注冊(cè)的小規(guī)模納稅人,0申報(bào),25年十月份的 我現(xiàn)在25年11月14日進(jìn)去電子稅務(wù)局里面,待辦事項(xiàng) ,什么也沒顯示,是這月電子稅務(wù)局什么都不用申報(bào)嗎?
計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放時(shí),相差0.01元,這0.01元怎么調(diào)整?謝謝!怎么做分錄!
老師,我公司是施工方,對(duì)方總包方他要替我們發(fā)農(nóng)民工工資,那工程款開票我就減掉這部分工資,工資這部分不用開發(fā)票?
老師請(qǐng)問一下,農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社收到社員的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是嗎,應(yīng)該開什么票據(jù),然后銷售出去怎么開具發(fā)票,也是免稅的嗎
你好老師,請(qǐng)問企業(yè)內(nèi)部的逆流順流業(yè)務(wù)都需開票嗎?按照正常業(yè)務(wù)那樣開票?
老師,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)表里的第23行累計(jì)減除費(fèi)用的公式是跟哪幾行有關(guān)聯(lián),具體計(jì)算過程是什么樣的?
中標(biāo)的合同對(duì)方審批中,已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了,每個(gè)月都有發(fā)貨,我們的單價(jià)按照中標(biāo)合同走的,但是對(duì)方以合同流程沒走完一直不對(duì)賬結(jié)算,我要不要確認(rèn)收入入賬


是的,想知道這句話是用來規(guī)定年銷售額的依據(jù),是來界定小規(guī)模和一般納稅人銷售額上的規(guī)定嗎
和“適用差額征稅政策增值稅小規(guī)模納稅人,以差額以后銷售額確定是否可以享受免征增值稅政策”有沖突嗎
嗯對(duì),是用來界定這個(gè)而用的、
1.和“適用差額征稅政策增值稅小規(guī)模納稅人,以差額以后銷售額確定是否可以享受免征增值稅政策”有沖突嗎?2.小規(guī)模納稅人出售不動(dòng)產(chǎn)算在之前有個(gè)月銷售額不高15萬的銷售額里嗎
1? 不沖突的,2? 小規(guī)模這個(gè)是不算的