嗯,你好,正常應(yīng)該是這樣,這個58是不含稅的金額,但是你在算稅的時候,應(yīng)該是按照市場價格去乘以稅率得出來稅額。

3、鄭州某電視生產(chǎn)企業(yè)2019年08月份發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)購入30萬元的電視機原材料已驗收入庫,支付增值稅4.8萬元;月銷售電視機給一般納稅人,共收取不含稅價款60萬元,貨款已收到; (3)銷售給小規(guī)模納稅人一批冰箱,收取含稅貨款58萬元; (4)將本單位生產(chǎn)的電視機作為本企業(yè)的辦公設(shè)備,價值10萬元(不含稅售 價) ; (5) 上月未抵扣完的進項稅額是2萬元。(該企業(yè)產(chǎn) 品適用的增值稅稅率為13)。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
老師,我公司買禮品送客戶。 對方開具3%的專票給我們,含稅價為800。 我們公司按13%的稅率視同銷售。 那我們視同銷售的銷項稅是多少?怎么計算?
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(chǎn)(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項稅額分別是多少?
節(jié)日公司購進禮品成本價是58元,送給客戶視同銷售,是應(yīng)該把58元當(dāng)含稅價來計算銷項還是不含稅呢
1.某電器廠6月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電器一批,取得不含稅銷售額300萬元。(2)向個體戶銷售電視機一批,價稅合并收取銷售額45萬元。(3)將零售價4.52萬元的空調(diào)作為禮品贈送給客戶。(4)銷售2009年1月1日以前購進的一臺固定資產(chǎn)(購進時未抵扣進項稅額),售價4.12萬元。請計算該電器廠6月應(yīng)納銷售額和銷項稅額分別是多少?
房產(chǎn)稅是由誰交啊?出租房還是承租方?
子公司借母公司錢購買設(shè)備,目前子公司要注銷,設(shè)備用于抵母公司借款,子公司還要給母公司開票嗎
老師,勞務(wù)報酬,如果個人不給公司開票的話,不能稅前扣除嗎?
付外國費用,繳納的增值稅企業(yè)所得稅,完稅證明,在稅務(wù)局哪里下載
老師怎么查看之前申報的企業(yè)所得稅記錄
自然人個人的賣貨物是怎么交稅的呢
老師,如果有個人全年沒有收入,我們雇傭他做勞務(wù),年底我們給他申報勞務(wù)費96000,這個要預(yù)繳多少個稅
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
不過咱們好多有的也沒有這樣做,直接用這個不含稅的金額乘以稅率得出來就是了。
直接58元乘以13%,計算銷項嗎
你好,你在實操中的話,偶爾一次也這樣也這樣也是可以。
我可以按58元含稅價嗎 58/1.13 *0.13
你好,您按說你剛才跟我說的第一句話是成本,成本應(yīng)該就是不含稅的金額呀,嗯,如果說你一開始說的那個成本是含稅額的話,可以這樣體現(xiàn)的。