你好 ;? ? 是的; 錯誤了 就紅沖了。在重新做; 跨年的損益記得走以前年度損益調(diào)整科目來做哈? ?
老師,我去年裝修費計入管理費用去了,現(xiàn)在我今年5月想更正去年的,是不是要先沖紅,在做一筆正確的分錄
老師,你好!請問20年11月份有一張憑證科目寫錯了,到了22年1月份才發(fā)現(xiàn),這個賬務處理怎么做,是做一張紅沖憑證,再做一張正確的嗎?
老師,去年錄成本錄在了另一個項目今年才發(fā)現(xiàn)是要修改過來先紅沖再錄一張正確的憑證嗎?
老師,因為發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我需要紅沖去年10月份的一筆業(yè)務,現(xiàn)在收到正確的發(fā)票,紅沖去年那筆業(yè)務,再做一筆一模一樣的分錄,除了正確的發(fā)票,之前后面還有其他憑證,需要復印過來嗎?
去年一次銷售費用做錯了,今年才發(fā)現(xiàn),需要更正過來,請問是先紅沖錯誤分錄然后做正確分錄嗎?需要調(diào)整以前年度損益嗎?
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款 2、 借:其他應付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調(diào)增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數(shù)電票有復核人嗎?
稅務預警說是2024年有進項稅額未轉(zhuǎn)出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉(zhuǎn)出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉(zhuǎn)出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務公司和a公司有合作,勞務公司招人并安排人干活,a公司把勞務公司招的人的工資和勞務費統(tǒng)一發(fā)給勞務公司,就這個業(yè)務,問題一:勞務公司是不是需要給a公司開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
我的這個只是錄錯項目就直接紅沖錄正確的就可以了吧?不是屬于損益就不用走以前年度損益調(diào)整科目了是吧?
你好; 1.? 是的;? ? ? ?是的; 就直接紅沖了 直接調(diào)整分錄即可? ?
老師,我和您確認下去年的也是可以這么操作的是嗎?
你好; 是的;? 不涉及損益科目的; 直接調(diào)整 做紅沖在做正確的即可? ?