同學(xué)你好,可以把種植園單獨(dú)成立一個(gè)公司,用于免增值稅處理,企業(yè)所得稅處理,這個(gè)其10萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)不用抵扣,進(jìn)而可以提高銷售價(jià)給紡織廠,假設(shè)為5000-6000萬(wàn)元,則這個(gè)種植園的增值稅減免后,銷售給紡織廠的進(jìn)項(xiàng)抵扣就大大增加了,整體來(lái)看就減少了10萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是另外的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以大大增加,繳納的增值稅就大大減少了。
甲紡織品公司為增值稅一般納稅人,以亞麻為原材料生產(chǎn)紡織品,紡織品的增值稅稅率為13%,生產(chǎn)所用原材料主要由本公司的種植園提供。甲紡織品公司預(yù)計(jì)本年7-12月紡織品實(shí)現(xiàn)銷售收入6300萬(wàn)元,種植園自產(chǎn)亞麻的成本為2 000萬(wàn)元,種植園購(gòu)置原材料可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額很少,僅有10萬(wàn)元。另外,甲紡織品公司外購(gòu)其他原材料可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
【任務(wù)案例】甲紡織廠為增值稅一般納稅人,以亞麻為原材料生產(chǎn)紡織品,紡織品的增值稅稅率為13%,生產(chǎn)所用原材料亞麻主要由本廠的種植園提供。甲紡織廠預(yù)計(jì)本年7月至12月紡織品實(shí)現(xiàn)銷售收入6300萬(wàn)元,種植園自產(chǎn)亞麻的成本為2000萬(wàn)元,種植園購(gòu)置原材料等可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額很少,僅有10萬(wàn)元,另外甲紡織廠外購(gòu)其他原材料等可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元。【任務(wù)要求】請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
【任務(wù)案例】甲紡織廠為增值稅一般納稅人,以亞麻為原材料生產(chǎn)紡織品,紡織品的增值稅稅率為13%,生產(chǎn)所用原材料亞麻主要由本廠的種植園提供。甲紡織廠預(yù)計(jì)本年7月至12月紡織品實(shí)現(xiàn)銷售收入6300萬(wàn)元,種植園自產(chǎn)亞麻的成本為2000萬(wàn)元,種植園購(gòu)置原材料等可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額很少,僅有10萬(wàn)元,另外甲紡織廠外購(gòu)其他原材料等可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元?!救蝿?wù)要求】請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
華夏紡織品公司為增值稅一般納稅人,主要分為種植園和紡織車間兩個(gè)部門(mén)。種植園提供原材料亞麻給紡織車間,紡織車間使用亞麻生產(chǎn)紡織品。紡織品的增值稅稅率13%。華夏紡織品公司預(yù)計(jì)本年下半年將實(shí)現(xiàn)紡織品銷售收入6300方元,種植園自產(chǎn)亞麻成本2000萬(wàn)元,種植園可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅10萬(wàn)元,紡織車間可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅120萬(wàn)元?,F(xiàn)有如下方案可供選擇:方案1:維持原有安排,即種植園和紡織車間作為一個(gè)獨(dú)立法人一一華夏紡織品,公司。方案2:將種植園和紡織車問(wèn)分為兩個(gè)獨(dú)立法人,分別是中華種植場(chǎng)和東方紡織廠。中華種植場(chǎng)將自產(chǎn)亞麻以2400萬(wàn)元公允價(jià)格銷售給東方紡織廠根據(jù)上述案例相關(guān)內(nèi)容,回答如下問(wèn)題:(】)方案1華夏紡織品公司應(yīng)納增值稅。(2)方案2中華種植場(chǎng)應(yīng)納增值稅。(3)方案2東方紡織廠應(yīng)納增值稅。
甲紡織品公司為增值稅一般納稅人,主變分為種植園和紡織車間兩個(gè)部門(mén)。種被園覆價(jià)原材料亞麻給紡織車間,紡織車間使用亞麻生產(chǎn)紡織品。紡織品的增值稅稅率為13%。甲紡織品公司預(yù)計(jì)本年1-12月將實(shí)現(xiàn)紡織品銷售收入6300萬(wàn)元(不含增值稅),種植園自產(chǎn)亞麻的成本為2000萬(wàn)元,種植園可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為10萬(wàn)元,紡織品車間可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn),還沒(méi)轉(zhuǎn)成功,前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí),就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn),現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯(cuò)了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時(shí)候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額啊?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營(yíng)業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別?年度是按照累計(jì)1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開(kāi)具專票 合理嗎
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)銀行的手續(xù)費(fèi),我沒(méi)有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫(xiě)分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開(kāi)1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開(kāi)運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?