你好,是小規(guī)模納稅人的嗎?開的是什么業(yè)務(wù)的?
關(guān)于開票向客戶收稅點(diǎn)的問題,這個(gè)稅點(diǎn)是怎么計(jì)算的,我們開出13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適?……什么叫綜合稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問一下現(xiàn)在我們開票99000出去,免稅的,收客戶幾個(gè)點(diǎn)的稅合適吖
請(qǐng)問一下老師,個(gè)體軟裝店,客戶要求開發(fā)票的話,加幾個(gè)點(diǎn)合適呢?
請(qǐng)問一下老師,我們給客戶開50000的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該收多少個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)合適呢?
小規(guī)模公司,客戶自己出發(fā)票稅點(diǎn),開的1%的普票,我們收幾個(gè)點(diǎn)的稅合適?
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬(wàn),如果申請(qǐng)開票額度提升到每月2000萬(wàn),會(huì)有什么影響嗎
有個(gè)朋友貸款70萬(wàn),這個(gè)70萬(wàn)打到A公司的公戶上,70萬(wàn)朋友用個(gè)人的卡已經(jīng)歸還了,那這個(gè)70萬(wàn)我們公司如何結(jié)平呢?現(xiàn)在短期借款還掛了70萬(wàn),其實(shí)是零
老師25年6月末科目余額表期初的進(jìn)項(xiàng)稅額借方是81901.05,期末余額借方81901.05,轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方期初,期末余額都是82170.26,銷項(xiàng)稅額的貸方期初,期末都是108406.94,應(yīng)交增值稅的貸方余額是負(fù)數(shù)55664.37
你好,請(qǐng)問我們?cè)谶@個(gè)基礎(chǔ)上要注銷,怎么處理?
老師,章程里沒有實(shí)物出資 同一老板,是不是可以就按固定資產(chǎn)設(shè)備凈值買賣不涉及得失呢?
我們購(gòu)買原材料,拖欠貨款,沒有發(fā)票。但是每月消耗原材料都結(jié)轉(zhuǎn)了成本,季度報(bào)稅的時(shí)候需要調(diào)增嗎?還是年度匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增?
彌補(bǔ)以前年度虧損,是稅前彌補(bǔ)還是稅后彌補(bǔ)?
個(gè)體戶,沒報(bào)工資薪金工人用申報(bào)個(gè)稅嗎?我們個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,還是按核定征收,按收入總額交個(gè)稅
非金屬礦物質(zhì)品*水泥板漏逢板 開9900出去
你好,增值稅附加稅不需要繳納,印花稅萬(wàn)分之三減半,所得稅根據(jù)利潤(rùn),如果是商貿(mào)的在1%左右的,也就是綜合起來收1%左右的稅點(diǎn)。
我們是機(jī)械租賃公司。
你好,上面這個(gè)是銷售貨物的,按照銷售貨物的來就可以了。
應(yīng)該沒有個(gè)稅需要繳納的吧
你好,個(gè)稅你問的是工資薪金的嗎?
我們使用公戶的錢,提備用金就得了吧?
那他這個(gè)租賃公司的就收1%左右就得了哦。
哦,對(duì)的是的可以的。
購(gòu)銷合同現(xiàn)在最新的是不是萬(wàn)分之2.5減半征收了吖
你好,萬(wàn)分之五減半。
購(gòu)銷合同萬(wàn)分之五了嘛?
萬(wàn)分之五稅率是萬(wàn)分之五的,只不過是他有減半的政策。