您好,這個是沒有的,沒有

我開兩張普票,13萬多,現(xiàn)代服務業(yè),6點的稅,稅費他們承擔,我咋算他們承擔的稅呢?尤其是企業(yè)所得稅,還有我的成本雜計算
請問我們這個月有40萬的收入,但是企業(yè)沒有成本,對我們有什么影響嗎?開的是專票,所以增值稅和印花稅得交,企業(yè)所得稅有沒有影響?企業(yè)之前一直虧損也幾十萬了!
老師好,我們企業(yè)是生產(chǎn)女包的,現(xiàn)在客人供我選擇,是開加工費給他還是開成品票給他,開成品票,他那邊可以開材料費給我們抵扣開票的稅,那開加工費給他,我們企業(yè)有什么可以抵扣稅,一直這樣開加工費,對企業(yè)來說,是不是會影響多交企業(yè)所得稅呢
老師我們是4s店,我們給客戶承擔購置稅費,作為企業(yè)的成本,對企業(yè)的所得稅匯算有影響嗎
請問老師,這筆調(diào)整分錄對2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是否有影響,這筆調(diào)整分錄對使用權資產(chǎn)的調(diào)整也沒有確認損益,我認為不對企業(yè)所得稅匯算清繳造成影響。
老師好,資本化工資和費用話工資分別都用在什么地方
我公司銀行付B公司75萬,股權轉讓。 我公司如何做賬?用交多少印花稅?具體做賬的分錄如何寫?
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結轉成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!